车缝组长作业规程

车缝组长作业规程

ID:22677710

大小:19.35 KB

页数:7页

时间:2018-10-30

车缝组长作业规程_第1页
车缝组长作业规程_第2页
车缝组长作业规程_第3页
车缝组长作业规程_第4页
车缝组长作业规程_第5页
资源描述:

《车缝组长作业规程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、车缝组长作业规程1.目的通过规范车缝部组长的首件制作、缝制工艺、技术指导、生产进度控制、品质控制、日常管理等工作,确保车缝制品按时保质保量落后道。2.范围适用于车缝部组长岗位。3.职责3.1车缝组长负责实施本规程。3.2车缝主管负责:3.2.1指导、监督组长执行本规程;3.2.2监督车缝各组的生产进度,对质量把关;3.2.3全面协调管理,监督改进措施的实施。4.工作内容及要求4.1试制大货首件4.1.1接受制造部“车缝部生产计划表”下达的生产任务,参加产前会,听取工艺技术生产要求,去技术科签领车缝工艺单、面/辅料色样卡、实样、客供样衣(供大货用的样衣)、首件裁

2、片,到前准备部领取首件辅料。4.1.2认真阅读车缝工艺单和生产通知单,将款式情况、工艺单规定的主要部位尺寸及工艺要求,不明之处与样衣不符之处全部记录于“组长首件制作记录表”,并用书面形式提交给跟单员、纸样主管人员解答。4.1.3由组长做大货首件,注意重点部位或易出现不良品的工序操作方法,并确定一种最佳操作方法供车位操作待用,将主要工序的操作时间、操作方法、注意事项记录于“组长首件制作记录表”。4.1.4首件制作完成后自查,认为合格后再交车缝组检和车缝主管检查,提出审核意见填入“首件检验记录表”。4.1.5由质检科车缝、后整QA对首件的尺寸,工艺颜色搭配、针距、

3、缝迹及辅料的使用进行全面检查,对工艺不良或错误的地方责令修改好,对出现重大工艺错误应重做,首件确认后,需在“首件检验记录表”质检科意见栏签署审核意见,然后交业务部按质量检查项目检查确认,续填并保存“首件检验记录表”。4.1.6确认合格的组长首件由质检科挂上“合格”吊牌,作为示范样留置于班组。4.2制订生产控制方案4.2.1编排流水线:a.依据工艺科下发的工序工时分析图和工序定额表,划分该款的不可分工序,确定各工序工时。b.确定每个工序的技术等级。c.确定流水线上的节拍(R=T/N,R为节拍,N表示计划产量,T表示计划期内有效工作时间,单位为“S”d.根据本组技

4、能调查情况和节拍合理地组成工序,先考虑主要工序由谁来干,其技术素质、操作速度需符合节拍,偏差应小于7%。e.根据操作人员的技术特长,合理地安排每个组合工序的操作人员,填写“工序组合分配表”。f.流水安排尽量保持原车位位置不变,特殊要求可适当调换车位位置。4.2.2比照生产总体计划,按最少提前一天完成生产任务,编排该款日交货计划,每日跟进并填写“车缝生产日报表”,如在规定时间内不能完成生产计划,应把原因和改进措施报工厂部审批。4.2.3按“车缝工艺单”要求和首件制作心得,填写各岗位的工艺卡,工艺卡按工种分“车缝工艺卡”、“中烫工艺卡”。4.2.4针对该款的缝制工

5、艺要求,设置检查站,一般在下列工序设置:a.对产品的性能、成分、精度、寿命、可靠性和安全性等有直接影响的关键工序.b.工序本身有特殊要求,并对下道工序有影响的工序。c.质量不稳定,出现不良品多的工序。d.客户或各种抽验,试验反馈的易出现不良的工序。4.3生产组织与协调4.3.1产前准备4.3.1.1召开本组产前会,公布该款的生产数量、生产日期、质量标准和工艺要求,安排每天工作的时间,每个员工的工序内容,生产节拍,每天交货计划。4.3.1.2按生产指令,去工艺科领取该款工序操作用实样,特种工具,接收前准备部下发的裁片,并依据“裁片发放单”去辅料仓领取各种辅料。4

6、.3.1.3按“车缝生产日报表”及“工序组合分配表”,将特种工具、实样、辅料、裁片按日用量发放至相关岗位,并做好发放记录。4.3.1.4将面/辅料色样卡张贴于规定的地方,大货首件挂于规定之处。4.3.1.5督促各岗位工序人员按作业规程做好各自岗位的准备工作。4.3.1.6向上级汇报大货生产前的准备情况和急用的辅料,特种机器、工具。4.3.2缝制技术指导、工艺、质量控制4.3.2.1示范制作第一片,根据缝制的先后顺序,依次进行每道工序的示范操作指导,一边操作一边讲解其原理,注意事项。4.3.2.2逐一检查每个操作人员首片制作是否按规定方法操作,及时纠正不正确之处

7、;对完成的首片制品进行确认,不合格令其纠正,确认合格后需在该岗位的工艺卡上填写不合格数和返工原因,签名后方准予其生产大货。4.3.2.3对操作人员完成的首包根据缝制的先后顺序,依次对首包每片进行检查,剔出不合格品令其及时纠正,首包全部合格后需在该岗位工艺卡上签名。方可准予其生产大货。4.3.2.4检查本组缝制完成的首三件产品,找出不合格问题症结,责令责任人修正,确认合格后需在“首三件检验记录表”组长意见栏中签署审核意见,再传递给质检科进行全面检查,续填“首三件检验记录表”,表格留存于质检科。4.3.2.5对于工艺科、质检科发现的问题,及时交待操作人员纠正;在生

8、产过和中出现严重不良品情况,应马上召开

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。