材料物资存储保管管理制度

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1、Q/SEPC1229-2009材料物资存储保管管理制度1目的和范围为确保物资储存保管期间无缺损,按质按量地供应工程需用,特制订本制度。本制度适用于公司所承接的工程项目。2引用标准GB/T19001-2000质量管理体系Q/ZLM-2002上海电力建设有限公司企业标准质量管理手册Q/SEPC1227-2009上海电力建设有限公司企业标准采购物资的入库检验和验证规定3职责3.1项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则;负责制定仓库保管员的岗位职责。3.2物资管理员3.2.1各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库,即到

2、货通知。3.2.2采购员负责签发入库物资的入库凭证,并提供相应的业务文件和质量文件。3.2.3计划管理员与仓库协作,制订库存储备定额,定期补充库存。3.2.4计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。3.2.5计划管理员掌握库存信息,及时平衡积压物资,降低库存资金额;清理设备库存,编报多余设备清单以备转交。3.3仓库保管员3.3.1负责到库物资的及时验收,入库就位,入帐记卡;按保管要领保管、保养好各类物资。3.3.2负责到库设备(顾客供货)的外观检查及开箱验收;并办理相关手续。3.3.3负责按计划要求,准确无误地发放物资

3、。3.3.4负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。3.3.5负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。3.3.6负责不合格品的隔保管措施、标识设置,以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。3.3.7负责库存物资的盘点清仓工作,保证帐、卡、物相符率。4保管要求4.1物资验收4.1.1所有入库物资到货前,各经办人必须通知各仓库到货品种,箱件数量或吨位,以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC1227-2009执行。4.1.2所有进库物资,必须有入库凭证(入库单,送货单等)交仓库凭此收货。入库凭证包括:A采购材料入库单,由材料计划

4、采购员签发。B委托外加工件入库单,由加工计划采购员签发。7Q/SEPC1229-2009C顾客供货(设备及设备性材料)入库凭证,(按协议规定的凭证)由供货方签发(一般为送货清单)。D仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联,由各发出仓库或计划采购员签发。C施工余料退库,由退料单位签发退料单。F其他入库凭证。4.1.3到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全,随入库凭证一并交仓库接收,再分别保管。4.1.4验收工作必须及时进行。4.1.4.1一般市购原材料,到货当日应验收完毕,签署回单。4.1.4.2到货量大或技术

5、要求高的物资,在三日内应验收完毕。4.1.4.3设备到货,先作外观检验,入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收,必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。4.1.5物资验收,必须以入库凭证为依据。作如下处理:A一般采购物资,核对品名、规格、型号、数量,确保不缺不损。B有技术要求或特殊品种的物资,必须按技术标准逐项验证,核对图纸或测量外型尺寸等。C设备的开箱验收,必须按开箱验收要求进行;并做好记录,填制规定的表格;验证后的物资,应原样复位,避免混乱。D余料退库验收,除清点数

6、量外,必须分清好、坏、差,有无质量文件依据,材质和具体规格;不能擅自作为新料入库。4.1.6所有物资经验收发现不符合项或不合格品时,应作如下处理:A首先将不合格品隔离保管,并设置明显的标识。B填制“不合格品(项)报告表”报告各责任单位或经办人。C入库凭证暂不入帐卡,留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。4.1.7不符合项(或不合格品)有以下各项:A到货物资与入库凭证不符合,包括品名、规格、型号、数量不符。B材质不符,尺寸误差超标。C缺配件,配件损坏,主体有缺陷,严重扭曲,锈蚀等。D电气产品受潮、发霉。E三无产品,假冒伪劣产品。F缺少质

7、量文件,无合格证、质保书。G其他不符合要求的情况。4.1.8关于金属材料到货验收,按照《采购物资的入库检验和验证规定》执行。4.1.9物资验收可针对物资的不同特性,采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行;但验收时均不能损坏物资主体。4.2物资保管、保养4.2.1物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量,以保证工程施工的顺利进行,保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资,开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC1229-2009执行。4.2.2仓库人员必需按规划好的库

8、区平面图、设施、项目进行分类安排,不得任意堆放,保持库区整洁,道路畅通,防范设施有效,各类标识指示牌完好无缺,创造良好的仓储环境。4.2.3物资验收无误后,方可整理入库保管,保管要求是:4.2.3.1按类分区、分库、分架、分货位存放,

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