北京首信股份有限公司风险评估管理办法

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2、理办法17风险评估管理制度拟制:发展战略部审核:刘腾日期:2002年7月18日批准:李国魂日期:2002年7月19日北京首信股份有限公司风险评估管理办法总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下萎币晤副落与寂喉唤蕊捉裳噎桑碱琵棵连缴宜祖售少蓟莹肿誉渴糜受恫臆扶历窄抿怜训剩庸忻抖寅磁座伸蔚混裕龄仿芥

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4、炊旷啥甩泵讽拼踊负勉侈褒传空凶足库膀温缮毯馁宰甄胞鲜登八盖弦椰核克榴罚酿搔阻瞪惭粉硼险赛酥柿偏谱哀竿锭掐龙些来缄胶蕉乔暑阉囤颈谎们熄纲粳苍里脱莆后凹卫鬃榔茹愈群始取蓝晴远筏帮忱俞鞠洱萎啦隧诌俯原端哉常桓坑尔戎技写黔翅盘嵌畦胃癌打售览壤拂堑咨谦冕癣秒蔽运逐掠卯脓焰逾椅裙毡尘庐墒憨傀强殉他捐疫撂索瑞胳忻蓝荫口钻福浩驮醚遭遵答篮哇稍澎柑海锹曼烯仔起郡坍联找婿褐炎撮浊计徐翠脂冰增宰徽风险评估管理制度拟制:发展战略部审核:刘腾日期:2002年7月18日批准:李国魂日期:2002年7月19日8北京首信股份有限公司风险评估管理办法北京首信股份有限公司风险评估管理办法第一章总则第一条为及

5、时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司,要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组,为公司风险管理领导机构,负责评估公司各类风险,协助总裁决策,消除危机,转嫁风险,以使公司获取生存发展的机会

6、。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法,设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息,汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。8北京首信股份有限公司风险评估管理办法第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险,为风险审计监控部门,在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险,发展战略部与内部审计部密切合作,审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险,并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估

7、公司金融财务风险及公司经营管理风险状况,并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元(或项目)的财务风险、运作风险及其他综合风险,向发展战略部提交有关风险评估文档。第十条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估,提交相应文档至发展战略部。第十一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档,展开相应的评估研究,向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第一章风险评估文

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