公司车辆费用报销制度

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1、公司车辆费用报销制度第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后,到指定的加油站加油。财务凭发票及行车加油记录表签字后,方可报销。行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单,回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字,财务方可报销(加油发票单独报)。外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时,司机需

2、首先向办公室申请,并填写车辆修理申请单,待签字批准后修理更换。车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度(2009版)№23509003一、范围为明确公司费用的报销标准,规范费用报销的审批程序,合理有效的实施“开源节流”,进一步简化差旅费报销规定,查漏补缺,提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度。本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批,销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行,非全资控股的子公司或海外公司参照执行。若各子企业另行制定费用报销制度或细

3、则应报资财部备案,报销标准不得高于本制度。二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则,按照本制度规定与费用预算进行费用报销,各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核,并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证。3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用,对弄虚作假的经办人及部门负责人,将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。对于

4、举报者,将按查实金额及处罚金额的10%给予奖励。三、费用报销规定1、办公、低易品类费用1.1各类办公用品实行集中定点采购,总裁办、行政后勤部分别为相关办公用品归口管理部门。1.2报销书籍及办公用品等低值易耗品时,发票上必须注明有品名、规格、数量、单价等要素,并附上电脑小票,并在发票上由管理部门写有“已登记”字样。1.3部门或个人使用的企业资产(一次性耗用的除外)必须按照部门或使用者建立资产使用登记台帐进行管理,异常外力损坏必须照价赔偿,正常使用更新经核实后报废、以旧换新。1.4各部门确因工作需要而购买的各

5、种书籍,报销前必须在书籍资料档案室办理借用登记手续方可报销(登记人员在发票上注明“已登记”字样),五常园区内各部门统一到总裁办档案室登记,异地、海外子公司自行确定管理部门或人员,并由经办人负责保管,登记部门至少每半年一次对书籍使用、是否完好情况进行检查,如发现毁损,使用人应照价赔偿。1.5单次5000元(含)或同一供应商多次累计购买5000元以上的各类印刷品(如刊物、宣传册、表单账本、广告图样等),要求提供相应的价格预审资料,具体参照《价格预审管理制度》1.6行政后勤部归口办理结算的办公类费用,分别由各部

6、门确认后报销支付。1.7各子企业应建立劳保用品控制和管理制度。各子企业的管理人员不得自行购置、领用劳保用品,未经批准购买的劳保用品,财务部门有权不予报销。2、邮电通讯费2.1个人通讯费2.1.1报销标准表2.1.2报销规定2.1.2.1除50元额度外,在报销限额内按实际话费发票的70%报销,若70%折后低于50元的,则按50元计。个人话费报销如果采用神州行、如意通等电话卡形式,凭购卡发票随附话费帐单,按实际通话费用的70%在限额内报销。2.1.2.2个人通讯费报销时,按照审批表批准的项目和对应的号码进行报

7、销,每人只能申报一个号码进行报销。个人通讯话费报销凭证上的用户姓名必须是报销者本人,非本人姓名的必须在审批表中注明原因,并非真正本人使用的通讯工具的话费一律不予报销。2.1.2.3报销方式:可采用每季度报销一次的方式,但报销总额不得超过本季度各月的报销标准之和;亦可采用每月报销一次的方式,通讯费每季(或每月)报销金额小于标准限额,结余部分不得结转下期使用。2.1.2.4个人话费一律不得使用企业银行账号托收。2.1.3审批程序每年初,各部门、子企业统一填报个人通讯费报销汇总审批表,详见附件,经部门、子企业负

8、责人签字确认后,报公司总裁办审批。由于岗位特殊等原因,需要调整报销标准的人员,须单独填写个人通讯费报销审批表,见附件,经部门、子企业负责人审批后与汇总审批表一同上报。各部门、子企业当年新增报销人员,填写个人通讯费报销审批表,详见附件,在标准额度内由所在企业负责人审批,若高于对应标准的,应报公司总裁办审批。2.1.4其他2.1.4.1经批准可以报销通讯费的人员,批准日期的上月所属话费不予报销。2.1.4.2若报销人员的电话号码发

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