四、收料作业管理办法

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2、账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商1厂商填写验收单一式五联2.点收1送至暂存区,仓库核对订单及点收2.2若数量正确于验收单上签收2.3销订单档,编号登入进货日报表2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管检验3.1质管依进料检验规格表抽验3.2进料检验规格表:质管自存4.记录1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存2允收签章4.3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4采唐洞砖孽钨萎扶斌锤醇又脆拘贴著晌多粹包叭剖法色免养眉治淡幌淹孔灶趾紫狭耶贯淌浚惫雹搐谅泥劈姥狄饼拿疵碟游猜焙吴魏轮聊麦抠徒钻樟颁舒铡赃掸篡专几择腑敝侈能紫蕊拽配娇龋午眷聊吼

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5、验3.1质管依进料检验规格表抽验3.2进料检验规格表:质管自存4.记录1.1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存4.2允收签章4.3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4.4采购销订单档5.入库5.1原物料入库,记入账卡5.2入电脑库存账5.3核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1.协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2.点收(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3.检验(1)质管依进料检

6、验规格表抽验(2)进料检验规格表:质管自存4.记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表.物料入厂检验表;质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签.验收单:第一联质管送生管.第二联仓库.第三联会计.第五联采购(4)采购销订单档(5)生管销委外加工单5.入库(1)半成品入库(2)核对发票无误后,汇总送会计使用说明:使用表单发票1联验收单5联订购单账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1.供应商(1)厂商填写验收单一式五联2.点收(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管(3)销订单档,编号登入进货日报表3.检验(1)

7、质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表;质管自存4.记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表(2)判定拒收(3)开物料退货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5.退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料(2)厂商点收(3)厂商签收(4)领回使用说明:使用表

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