养殖专业合作社财务管理制度

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1、养殖专业合作社财务管理制度1、本组织的经费均由理事会统一管理,具体由理事长、秘书长、财务理事长负责统筹。2、需用资金时,无论数冃大小,必须向理事会申请,由理事长、秘书长、财务理事长审批。3、财务人员要认真审核各项财务收支凭证,对不符合财务制度规定的款项有权拒绝受理,任何人不得刁难和阻碍。4、单位所需的办公用品,由办公室中请,理事长审批后购置。5、报销发票,必须由经办人签字、理事长签字后,会计方可办理相关手续,否则严格追宄财务人员的责任。6、客户来本组织办理业务,确需就餐的应经理事长批准,具体业务科室人员方可安排就餐。

2、7、对上级批准的项目经费,要按照专项资金管理要求,做到专款专用,任何人不得挪用、借用。8、秘书长和财务理事长要定期核对账定期向理事会汇报。账目要;A体、清楚,各项经费开支要注明去向、负责人和日期。9、为使账冃明确,监事长要定期组织监事会人员查帐。10、每年初,财务理事长应根据上年开支情况和木年度活动计划,作好经费开支预算,报理事会审批。11、本制度其它未尽事宜,严格按照本组织章程有关规定执行。养殖专业合作社财务管理制度财务部是合作社一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责合作社H常财务管理、筹资管理和财务分析工作

3、,其工作范围和职责主要有:1.负责合作社财务管理工作。编制合作社各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理曰常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,做好合作社筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2.负责合作社会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到H清月结,账账相符

4、、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案3.负责合作社成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成木预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料、猪只、药物、饲料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。1.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为合作社决策提供

5、依据。和职责,为加强财2.配合合作社内部単计。根据上述工作范务管理,特制定木制度。第一章资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付,须经合作社理事长批准。如果理事长不在合作社,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。只有同时具有财务专用章,合作社法人章或本人签字的单据才可由出纳支取现金或转账并为有效财务凭证;⑵财务专用章、合作社法人章及支票必须分幵保管,合作社法人章由理事长负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。理事长或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章

6、代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及合作社法人章的支票预留在合作社,如因工作需要,需先填好限额,并经合作社管理事长批准;(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要合作社予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经合作社主管理事长批准;⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须合作社主管理事长批准;⑹非正常经营业务调出资金须经过合作社主管理事长批准;⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为

7、原始凭证。如遇特殊情况须经合作社主管理事长批准。2、管理费用(1)合作社管理人员的费用报销,须经合作社主管理事长批准后财务方可报支;⑵涉及应酬等非正常费用,须合作社主管理事长批准。3.合作社差旅费开支制度(1)合作社员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)合作社职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;(2)合作社职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准:A、经理以上职员,房租标准为120元/日;B、一般职员,房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;

8、市内交通费每人6元/日。⑷、实际报销金额超出合作社的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经合作社理事长审批后支付。3.车辆维修费及汽油费管理制度(1)合作社车辆维修保养由理事会统一管理,应指定维修点;(2)车辆的易损备品备件由理事会统一安排采购;(3)合作社汽油由保管员统一保管并设账登记使用。4.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1

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