四川省长宁县公路运输管理所

四川省长宁县公路运输管理所

ID:29948775

大小:111.00 KB

页数:17页

时间:2018-12-25

四川省长宁县公路运输管理所_第1页
四川省长宁县公路运输管理所_第2页
四川省长宁县公路运输管理所_第3页
四川省长宁县公路运输管理所_第4页
四川省长宁县公路运输管理所_第5页
资源描述:

《四川省长宁县公路运输管理所》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、四川省长宁县公路运输管理所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)1.贯彻国家有关道路运输的方针、政策,制订全县道路运输行业发展规划。2.负责全县道路旅客运输、货物运输、车辆维修、驾驶员培训市场、城市公交及出租汽车、运输服务、搬运装卸的行业管理及监督、指导和协调。3.负责全县营运车辆技术管理,从业人员培训和资格认证,安全监督管理,基础设施建设,行业统计。4.指导运输企业改革和发展,组织行业精神文明和行风建设工作。(二)2017年重点工作完成情况。1、加强组织领导,强化责任落实

2、。2、强化隐患排查,夯实源头安全基础。3、突出工作重点,强化源头管理。4、开展专项整治,规范运输秩序。5、加大宣传,营造“安全出行”氛围。6、创新举措,进一步优化城市公共交通运力结构。177、提升服务质量,进一步加强我县客运市场监管。8、积极引导,全力推进物流业健康发展。9、认真履职,积极推进出租汽车运价调整工作。10、加强引导,进一步促进汽车维修企业转型升级。11、多措并举,全力确保城市公共交通行业规范安全。12、加强督查,进一步规范驾培行业管理。13、狠抓重点,全力做好道路运输行业文明创建工作。14、积极争取,有序推进交通行政

3、执法形象“四统一”建设。15、信访维稳,道路运输行业信访工作成效显著。二、部门概况我所下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年我所本年收入合计376.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入290.38万元,占77.04%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入86.51万元,占22.96%。(图1:收入决算结构图)(

4、饼状图)2017年我所本年支出合计372.20万元,其中:基本支出278.36万元,占74.79%;项目支出93.84万元,占25.2117%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。(图2:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入290.38万元、支出总计285.68万元。与2016年相比,财政拨款收入增加11.35万元,增长4%、支出增加增加20.17万元,增长7.5%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(数

5、据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出285.68万元,占本年支出合计372.18万元的76.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加20.17万元,增长7.5%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出285.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出29.64万元,占10.38%;

6、交通运输支出218.44万元,占76.46%;社会保障和就业支出22.64万元,占7.92%;医疗卫生支出5.85万元,占2.05%;住房保障支出9.11万元,占3.19%;。17(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原

7、因是…。3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。17……(数据来源财决08表,罗列

8、全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.39万元,其中:人员

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。