审计局上半年工作总结和下半年工作打算精选

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时间:2018-12-29

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1、审计局上半年工作总结和下半年工作打算上半年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的指导监督下,全市审计机关紧紧围绕市委、市政府工作中心扎实有效地开展审计工作,为服务“改革创新年”、“项目建设年”、“环境优化年”,全力打造“××发展升级版”贡献审计力量。一、上半年审计工作情况及特点1-6月,全市审计机关锐意进取,扎实工作,共完成审计项目52个,审计查处违规金额5.84亿元,管理不规范金额18.42亿元;处理上缴财政资金218万元,责成归还原渠道资金1214万元,调账处理金额1.48亿元。共出具审计报告及专项调查报告73篇,提出审计建议115条,被采纳审计建议60条;共撰写审计信息8

2、0余篇,被采用30余篇。一是认真开展全市城镇保障性安居工程跟踪审计。20××年12月至20××年2月,根据省审计厅的统一部署,我市全面开展了全市城镇保障性安居工程跟踪审计。审计发现,20××年,××市实际完成开工任务2.02万套,完成省分解任务101%;基本建成任务2.06万套,完成省分解任务136%;新增发放廉租住房租赁补贴任务0.06万户,完成省分解任务120%;保障中低收入住房困难家庭4.62万户10.33万人,保障棚户区居民家庭0.85万户2.8万人;共筹集和安排安居工程财政性资金85734.2万元。同时,我市各级政府和相关部门高度重视跟踪审计整改工作,采取措施积极整改审计发现的

3、问题。截至20××年2月底,已根据审计建议出台和完善保障性安居工程及住房保障有关政策、制度文件7个,促进规范资金管理2265.09万元,取消了366户不符合条件家庭的保障对象资格,腾退保障性住房80套;促进闲置的保障性住房投入使用731套;停发了56户保障对象的廉租住房租赁补贴;加强工程建设和质量管理项目18个。审计结果表明,我市认真贯彻落实中央关于城镇保障性安居工程各项政策要求;积极主动推进棚户区改造和各项保障性安居工程建设;在努力改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐等方面均取得了明显成效。但在保障性安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房

4、分配和使用管理以及项目建设管理等方面仍存在问题亟需解决。二是着力开展财政同级审计,促进深化财政管理改革和提高财政资金使用绩效。上半年,全市审计机关以提高财政资金使用效益为根本目标,开展预算执行审计及审计调查。市局认真完成了对市民政局、市农业局等9个部门预算执行情况以及残疾人就业保障金、人防经费等专项资金审计调查。在对市财政局20××年度本级财政预算执行情况的审计中,发现市本级财政预算执行情况较好,圆满完成了市人大批准的年度预算,实现了财政收支平衡,略有节余,但仍存在年初预算不完整、资金管理不够规范等问题;在地税局税费征收管理情况审计中,发现预征××云龙城乡建设有限公司,云龙发展投资控股集

5、团置业有限公司等单位各项税费2.67亿元,应征未征天郡房地产开发有限公司,东鼎房地产开发有限公司等4家单位各项税费共计202.45万元;市委副书记、市长毛腾飞高度评价地税审计报告,要求相关部门重视并采纳审计建议。对市民政局、城管局等7个单位的部门预算执行情况的审计中,发现存在部门预算编制不完整,预算执行不严格,存量资金较大等问题,如:7个部门的年初预算总额为16461.4万元,年中追加预算达21818.21万元,为年初预算的132.54%;市民政局至20××年末,存量资金达1288.46万元,且未纳入单位预算管理。三是稳妥推进经济责任审计,促进领导依法行政和廉洁自律。20××年度市领导干

6、部经济责任审计领导小组工作会议确定全年经责审计计划安排23个,其中任中审计9个、离任审计14个;根据石峰区组织部的委托,对石峰区审计局主要负责人进行离任审计。目前,市局展开了对市城管局、市民政局、市林业局、市公路管理局、市人防办等15个单位领导干部的任期经济责任情况的审计,出具经责结果报告2个。审计注重将部门单位落实中央“八项规定”和省、市相关要求情况作为经济责任审计的重要内容,加强了对会议、出访、接待活动等行政经费使用情况的监督审查,发现大部分单位责任人在职期间,严格遵守各项廉洁自律规定,单位财务收支基本真实合法,财务制度比较健全,各项经济指标完成情况良好,但财务管理不尽完善,存在少缴

7、各种税费等问题。通过审计,在完善干部监督管理机制、客观公正评价干部业绩、促进领导依法行政和廉洁自律等方面发挥了重要作用,为各级党委考察任用干部提供了科学依据。四是不断加强政府投资审计,规范政府投资项目建设和管理。今年上半年,全市审计机关从促进减少损失浪费和节约资源,提高工程建设管理水平和投资效益出发,开展投资审计工作。截止20××年5月28日,本年定案项目共计96项,其中送审金额为4.60亿元,审计审定金额为4.31亿元,审计核减2

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