区审计局xx年工作总结及xx年工作计划

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1、区审计局XX年工作总结及XX年工作计划XX年,xx区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关的统一部署,按照审计要“促改革、促发展”的工作思路,坚持服务大局,突出审计重点,大力推进对公共财政、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,着力促进发展、改革、安全、绩效,较好地发挥审计监督职能的作用。一年来,能认真抓好落实区政府XX年度下达的重点工作任务,至目前为止已完成审计项目24项,,开展投资跟踪审计11项。查处违规资金8294万元,上缴财政资金8015万元,查明损失浪费资金14

2、9万元,管理不规范资金91660万元;政府投资审计项目在一审的基础上,核减工程费用2107万元。上报审计信息和审计问题专报82篇,有60篇被采用。一、强化财政审计,规范财政预算以促进本级政府落实预算法,健全全口径预决算管理体系,规范预决算编制和执行,提高财政资金使用绩效,防范债务风险,推进财政存量资金整合为目标,重点关注预算种类和预算项目内容编制的完整性,预算批复和调整的及时性、合规性,预算执行率,财政资金使用的绩效,政府性债务的增减和管理情况,置换债券资金的实际置换和置换后债务成本下降情况,年初预留待分

3、配资金的实际分配情况,部门结余情况,超收收入的安排情况和新增财力的支出方向,国家政策法规的执行及应上缴的预算收入是否依法及时足额缴入国库;跟踪检查XX年年初预算是否严格按照新预算法进行编制区审计局XX年工作总结及XX年工作计划。通过审计,促进了财政预算更加规范。完成xx区、开发区、宁xxXX年度财政预算执行情况审计和宁xx经发局、区委党校、档案局、住房公积金、区交通局、区局、区财政局等相关单位的财政收支审计和霞浦街道、柴桥街道的财政决算审计。二、深化经责审计,规范权力运行认真开展了以经济责任审计与财务收支

4、审计相结合为手段,强化领导干部经济责任审计,坚持离任必审原则,逐步扩大任中审计比重区审计局XX年工作总结及XX年工作计划。重点关注政策执行、权力运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、建立健全内控制度、个人遵守廉政纪律等情况,注意发现和反映苗头性、倾向性问题,积极提出解决问题和化解风险的建议,促进依法行政和规范权力运行。领导干部经济责任审计质量有了明显提升。完成区文体局原局长、区供销社、区农林局、区综合行政执法局等单位的领导干部实施经济责

5、任审计和霞浦街道、柴桥街道党政领导干部经济责任同步审计工作三、推进投资审计,助推清廉建设围绕保证公共投入资金的安全、提高资金使用效益,重点关注项目资金筹集管理使用、项目管理、工程质量等情况,加大对概算执行、征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用和工程质量管理以及监理不到位等问题,全面监督检查投资分配管理情况、工程建设管理、运营效果,揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索,以及投资管理体制、机制和制度方面的问题,从源头上堵塞漏洞,确保资金安全高效使用项目发挥应有效益。促进了建设单

6、位在工程管理上更加规范、精细区审计局XX年工作总结及XX年工作计划。完成XX小港通途西、泰山路南B地块建设项目,xx中国港口博物馆及国家水下文化遗产保护xx基地建设项目,大喫街道环境示范镇建设工程段截污工程建设项目竣工决算等。并对xx水道工程、329国道xx段大榭叉口改建工程、329国道白改黑工程、xx水道南段北段清淤整治工程、穿山疏港高速XX保税区连接线工程、春晓大桥工程、泰河中学迁建工程、XX大学XX校区工程、春晓洋沙山学校、沿海中线XX郭巨段拓宽工程、宝山路及配套高速公路匝道停车场改建工程跟踪审计。

7、完成政府投资审计6项,完成投资审计额万元,在一审的基础上,核减政府投资费用2107万元。四、突出民生审计,彰显审计唯民1234重点关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的专项资金开展审计和审计调查,着力关注民生工程、资金的建设、管理、效益情况,确保民生政策真正落到实处,真正做到民生资金使用安全和高效。完成“重大项目实施三年滚动计划”推进情况、全省企业去产能政策落实情况、保障性安居工程审计或专项审计调查,住房公积金审计以及对XX区中心福利院一期工程竣工决算进行审

8、计监督。五、强化内部审计,提升内审价值能按照市内部审计协会总体工作安排,注重抓好全区内部审计单位的业务指导工作,组织3批次审计骨干深入被审计单位或内审单位进行业务实质性指导,认真组织内审单位的内审人员参加省、市内审协会举办的各类业务培训班,新喫街道能够结合内审队伍业务现状,采取开展内审业务交流会、参加上级培训以及业务研讨会形式来提升内审干部的业务和能力,区卫计局开展财务季审制,春晓街道举办由内审人员、下属单位财会人员参加的审计

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