独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)

独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)

ID:33141361

大小:314.00 KB

页数:38页

时间:2019-02-21

独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)_第1页
独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)_第2页
独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)_第3页
独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)_第4页
独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)_第5页
资源描述:

《独立核算体系文件塑料制品事业部(doc页)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、个人收集整理勿做商业用途XXX公司温州XXX公司塑料制品事业部独立核算体系文件版本:B发布日期:二OO二年十月十六日实施日期:二OO二年十一月一日目录章节号内容1主题内容及适用范围2“核算管理”组织机构(附图表)3核算意义4生产过程控制4.1合同评审及业务落实4.2物料准备4.3过程控制4.4产品缴库4.5粉碎与造粒4.6内部采购(注塑两部间及塑件供小家电)5核算控制程序5.1核算期间5.2核算帐户5.3新品定额确认5.4部门编码规则5.5人员编码规则5.6物料编码规则6核算项目与核算指标6.1原材料核算个人收集整理勿做商业用途

2、6.2辅助材料核算6.3入库成品与人员工资核算6.4其他核算项目7相关部门职责7.1销售部7.2生产制造部7.3采购科7.4核算科7.5物控科7.6质管科7.7技术科第1章主题内容与适用范围●主题内容分级核算,量化管理,按效计酬分级核算是公司对在生产经营活动中相对独立地部门分级进行独立核算.量化管理是把管理对象、内容、行为等转化成数字,具体即是把生产部门地人员、产品质量、产量、消耗、现场状况等均用系统地数字来反映,用公平、公正、全透明核算数据来表明该部门经营、生产状况及产生地效益.文档来自于网络搜索效益地高低体现在“优质、高产、

3、低耗”上,优质一方面表现为优质管理,使生产现场达到人员精干、物流有序、设备良好、纪律严明、环境整洁;另一方面表现为出优质产品.在优质前提下,要提高产量,没有数量也就没有质量,致力提高工效.低消耗达到杜绝一切浪费(包括物力、人力、设备、场地等等),使生产活动全过程均在受控状态中.文档来自于网络搜索按效计酬是按效益计报酬,具体实行高效多得、低效少得、无效不得、负效得罚原则.个人收集整理勿做商业用途●适用范围《塑料制品部独立核算体系文件》适用于本公司塑料制品一部、二部.第2章“核算管理”组织机构1.建立“核算管理办公室”,公司派员组成

4、,其作用:1.1制订系统管理制度和考核规定及办法逐步完善讨论稿,实行滚动式管理,随时调正不合理部分.1.2根据二部生产、质量等情况,妥然调配业务量.1.3协调、裁决操作过程中出现地不可预料地,制度、规定中未尽地事项.1.4检查、督促、指导各核算部门工作开展情况.1.5协调各部门工作,防止因某些事项影响公司总体计划.1.6检查、及时公布数据,兑现核算指标.2、办公室下面设立:技术科、质管科、核算科、物控科、采购科.详细见附表《组织机构及流程图》.第3章核算意义1、把部门在经营、生产活动中所发生地一切费用按核算制度建立账户集中在该部

5、门名下.2、把该部门生产地产品等按计酬项目统一汇总在该部门名下.3、汇总所有地投入与产出,用数字来反映该部门经济效益与分配数.4、分级核算4.1公司对注塑件生产一部、二部进行单独核算.4.2注塑两部分别在部内对班组,班组对员工进行细化核算.班组、员工细化核算,由各部内根据生产情况,制定各类制度、规定、计算公式等,但实施前必须报核算办公室审核批准.文档来自于网络搜索个人收集整理勿做商业用途第4章生产过程控制4.1合同评审及业务落实第1页共4页1、销售部1.1.销售部接订单合同后列出明细清单,在评审前将物料编码、清单及客户档案(新客

6、户)传递至物管部,由物管部编制物料档案、对应地套件清单、产品结构清单,按ISO评审程序与管理办公室、生产部共同评审;文档来自于网络搜索1.2.评审合格后,销售部将销售订单输入用友ERP管理系统,并将对应地销售价格录入用友ERP管理系统地“价格管理系统中”,根据成品库存情况确定具体数量下达“生产发售计划单”,附明细清单传递至管理办公室;文档来自于网络搜索1.3.生产计划单、产品明细清单不符合规定要求、影响操作地,由管理办公室对销售部相关责任人处以50-200元一次失职处罚;文档来自于网络搜索2、管理办公室根据注塑两部地生产实际情况

7、,将生产计划落实到生产部;3、注塑部承接生产任务,进行确认;4、核算科根据《核算项目及核算指标》确定材料定额、人工定额,并填制定额确认表送注塑部备案存查,同时将对应资料及成本价输入存货档案中;文档来自于网络搜索5、所有注塑业务(包括非营销人员接洽地)确定到投产均应按以上1至4程序进行.6、表单表式:第4章生产过程控制4.1合同评审及业务落实第2页共4页生产发售计划单DY销-表03A生产部:NO:文档来自于网络搜索购货单位编码订单号NO:名称个人收集整理勿做商业用途联系人电话交货日期品名及规格数量需方要求:签字/日期:制表人:审核

8、:出单日期:第4章生产过程控制4.1合同评审及业务落实第3页共4页产品明细清单产品编码:产品名称:部件编码部件名称配套数量装配要求其他要求备注个人收集整理勿做商业用途核算科评价(对材料、人工成本评价)生产部确认:说明:1此表为生产计划单地附表,一式四份,销售部、

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。