税务(国税网上申报操作流程

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1、[税务]国税网上申报操作流程(简)我也来发个新贴,不知对大家有没有用.中税华通电子申报报税操作流程2.23版系统维护①安装软件并检查电脑当前显示日期是否正确。系统登录界面中日期设置模块,将日期修改为当前日期(税款所属期是当前月份的前一月)。②登录系统:登录用户名001不可更改,密码为“1”。进入主界面后,应首先核对系统版本是否为最新版,如不是最新版会导致报税失败,目前最新版为2.23版。(上面有六大模块:系统维护、发票处理、报表填写、数据传输、查询打印、设置)③进入第一模块“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维

2、护”填写正确的税号,其他项目可以不填,直接从税务局端下载,点“保存”。④进入第四模块“数据传输”®“其他传输”®“设置通信参数”填写正确的IP地址、端口号、软件注册码并且传输方式必须为“互联网”,点“确定”。点“其他传输”®“字典信息下载”®“远程”®下载完毕后点“返回”⑤第二次进入“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”显示出企业的详细资料(如有错误或不全还可手工调整),点“保存”。⑥选择“纳税核定”“申报表选择”:选择企业本月申报所要提交的报表。⑦选择“纳税核定”“征收品目选择”:选择企业的所属税目。  

3、   发票处理①进入第四模块“数据传输”®“其他传输”®“销项发票下载”®“远程”,企业的销项发票记录就从国税局端下载下来。②点“进项发票下载”®“远程”,企业的进项发票记录就从国税局端下载下来。③进入第三模块“发票处理”®销项提取,就可看到从税务局端下载的发票。如果不能远程下载,可从“数据来源”选项中选择提取的方式,从本地计算机的防伪税控开票系统中提出数据(3.1版本防伪开票系统企业选择第一项“防伪税控开票系统数据库”,WINDOWS版开票系统企业选择第四项“新版防伪税控系统开票数据库”,源数据存放路径保持不变

4、),或从报税软盘中提取数据(4.1版本开票系统企业选择第二项“防伪税控系统开票数据上报盘”,源数据存放路径保持不变)。点“数据提取”®“返回”。④如提取的数据资料不完整或发票部分信息缺失,可在“销项录入”项中添加或修改。⑤点“普通发票”,对当期的普通发票销售额进行汇总录入,点“增加”→填销售额。⑥点“无票发票”,可对那些未开具发票的业务进行手工录入。⑦点“进项提取”,即可看到从税务局端下载的发票。同样也可从“数据来源”选项中,从本地计算机提取相关的数据。⑧点击“进项录入”,对当期需抵扣的进项专用发票进行逐份录入或

5、修改。⑨点击“其它进项”,对当期所取得的其它进项发票进行汇总录入。(上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的软件生成,然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入,系统将在增值税纳税申报表附列资料(表二)第5、7、8、9、10栏自动生成相应的数据,和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对,若对应数据(税额、金额、份数)相等,则审核成功,否则审核失败)。报表填写(填写增值税报表与申

6、报数据审核)*选择“增值税”菜单:可以看到需要申报的报表。①进入“增值税纳税申报表附列资料(一)”点击“提取”,就把发票中数据提取过来(如数据不正确或内容填写不完整,可进行手工调整)®点“保存”,即可完成该申报表的填写。[注意]申报表中呈现粉红色的数据框内容,系统将自动从相关数据库中提取或经过计算生成填入,不必进行逐项输入,但可以改。申报表中呈蓝色的各数据框内容,可进行数据输入和修改操作。黄色表格:为自动生成的数据,不允许修改。②进入“增值税纳税申报队列资料(二)”,填写方法同上。③进入“增值税纳税申报表“,填写

7、方法同上。④进入“增值税纳税申报队列资料(三)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。⑤进入“增值税纳税申报队列资料(四)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。[注意]第一个月填写各报表时,应注意将本年累计数准确填写,否则将无法申报。(本版软件25、32栏的本年累计企业可自行填写,应注意填写的数值要和税务局的数值一致,否则会导致报税失败.)*填写完七个表后,点“申报数据审核”→“审核”,如果审核成功将出现“审核成功”字样,如果审核失败,则显示相关的错误提示,根据提示进行修改,直至成功为止。[注]:如审核成功后报表就

8、不能修改,如欲修改必须先“取消审核”。进行数据审核时,若企业有其他进项数据则显示”在指定目录下没有发现XXX发票抵扣联文件,请选择该文件”,然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可,其他四小票文件操作同上。数据传输(远程数据申报)*审核完毕后,即可进行远程纳税申报。进入第四模块“数据传输”→点击“数据上报”→点击“生成数据”,生成当月的上报数据包。生成数据时

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