2017呼图壁良种繁育场部门决算

2017呼图壁良种繁育场部门决算

ID:34662358

大小:41.50 KB

页数:12页

时间:2019-03-08

2017呼图壁良种繁育场部门决算_第1页
2017呼图壁良种繁育场部门决算_第2页
2017呼图壁良种繁育场部门决算_第3页
2017呼图壁良种繁育场部门决算_第4页
2017呼图壁良种繁育场部门决算_第5页
资源描述:

《2017呼图壁良种繁育场部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2017年度呼图壁县良种繁育场部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县良种繁育场部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府

2、采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张):《财政拨款收入支出决算总表

3、》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张):《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张

4、)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1.主要职能。县良种繁育场是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。2.人员情况,2017年县良种繁育场决算人员有退休4人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看,县良种繁育场部门决算包括:呼图壁县县良种繁育场部门本级决算纳入呼图壁县县良种繁育场2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1呼图壁县良种繁育场2第二部分部门决算情况

5、说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入8.57万元,与上年相比,减少7.45万元,减少86.93%,支出8.57万元,与上年相比,减少7.45万元,减少86.93%,结余0万元。增减变化主要原因是:因2017年人员经费减少,其中:退休人员工资、津贴由社保局发放,预算人员经费减少。与年初预算相比,2017年收入年初预算数为3.09万元,决算数为8.57万元,决算数比预算数增加5.48万元,增加63.94%,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、利息收入增加。无其他有关说明内

6、容。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计8.57万元,其中:财政拨款收入3.09万元,占36.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款××万元,占0%;其他收入5.48万元,占63.94%。与年初预算相比,2017年收入年初预算数为3.09万元,决算数为8.57万元,决算数比预算数增加5.48万元,增加63.94%,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、利息收入增加。无其他有关说明内容。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计8.57万元,其中:基本支

7、出8.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与年初预算相比,2017年收入年初预算数为3.09万元,决算数为8.57万元,决算数比预算数增加5.48万元,增加63.94%,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、利息收入增加。无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入3.09万元,与上年相比,减少12.93万元,减少418.45%。增减变化的主要原因是:因201

8、7年人员经费减少,其中:退休人员工资、津贴由社保局发放,预算人员经费减少。财政拨款支出3.09万元,与上年相比,减少12.93万元,减少418.45%。其中:基本支出3.09万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:因2017年人员经费减少,其中:退休人员工资、津贴由社保局发放,预算人员经费减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。与年初预算相比,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。