邻水公路养护管理一段

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1、邻水县公路养护管理一段2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。我单位属于公益型事业单位,承担国省县乡道公路养护管理工作,具有建设、养护、管理公路的职能。(二)2017年重点工作完成情况如下:在县委、县府和上级部门的正确领导、关心重视与大力支持下,我段坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导,以人为本,全面落实科学发展观,按照“保发展、保稳定、保畅通”的总体目标,以全面养护为中心,以发展为第一要务,进一步解放思想,攻坚克难,开拓创新,紧扣年度目标、突出工作重点,抓班子强队伍,抓管理保稳定,抓发展建和谐,实现国、省干线PQI值85、县道75,圆满地

2、完成了各项工作目标任务,为“十三·五”各项目标任务的完成奠定了坚实的基础。一年来,清理边沟540余千米,清除坍方6253立方米。同时,把“公路环境综合整治”、“创建国家卫生县城”与公路养护工作紧密结合起来,整治路容路貌,修剪路边行道树,在国省道栽植天竺桂、木芙蓉、小叶榕、香樟、栾树、桂花等名贵行道树2万余株,从而达到公路绿化、美化。二、部门概况9我单位事业编制190人,2017年底实有170人,其中事业管理7人,事业工勤人员163人,退休人员158人,遗属抚恤人员82人。内设技术股、养护股、财务股、安保股、机械管理股、综合办公室、团支部、工会、政工股等9个股室,下设18个养护站。三、收支

3、决算总体情况说明2017年财政拨款收入1844.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1844.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年我单位本年支出合计1844.22万元,其中:基本支出1844.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1844.22万元。与2016年相比,财政拨款

4、收、支总计各增加29.47万元,增长1.62%。9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1844.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加29.47万元,增长1.62%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1844.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出293.16万元,占15.9%;医疗卫生与计划生育支出100.77万元,占5.46%;交通运输支出1329.39万元,

5、占72%;住房保障支出120.91万元,占6.56%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业208:支出决算为293.15646万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。2.医疗卫生与计划生育210:支出决算为100.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。3.交通运输支出214:9支出决算为1329.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。4、住房保障支出221:支出决算为120.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.22万元,其中:人员经费17

6、92.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费52.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支

7、出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占77.3%;公务接待费支出决算1.47万元,占22.7%。具体情况如下:91.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加

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