物资采购和管理程序

物资采购和管理程序

ID:35390774

大小:56.21 KB

页数:6页

时间:2019-03-24

物资采购和管理程序_第1页
物资采购和管理程序_第2页
物资采购和管理程序_第3页
物资采购和管理程序_第4页
物资采购和管理程序_第5页
资源描述:

《物资采购和管理程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、物资采购和管理程序1、目的对采购过程及供方进行控制,防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。本程序包括GB/T19001-20007.4、7.5.3、7.5.5条款。3、职责3.1材料管理中心⑴负责制定组织检查本程序的实施。⑵负责采购构成工程实体的材料如:钢筋、水泥、木材、商品碗、预制构件等;标准的周转材料。⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。3、2工程项目部/分公司⑴负责采购辅助材料如:五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料⑵负责现场物资管理。4、术语和定

2、义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。5、工作程序5.1供方的评审及评价5.1.1对构成工程实体,直接影响最终产品使用性能的物资供方,对可能造成环境影响的物资供方,均应进行评审。5.1.2物资供方评审,具体执行《公司物资供方评审准则》。5.1.3材料管理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时,符合5.1.1条款,分别进行评审,并建立“合格供方名册”。5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名册”,由材料管理中心经理批准。工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”,由工程项目部/分公司主管经理批准。作为物资采购的依据。5.1.5因工程需要采购特殊材料,经本单

3、位主管经理批准,可对新增的供方,进行临时评审,并纳入《物资合格供方名册》。5.1.6总公司物资部公布的《物资合格供方名册》,可作为采购物资时选择供方的依据,不再进行评审。5.1.7工程项目部/分公司根据供方供货情况,每半年填写“采购物资质量反馈表”,报公司材料管理中心,作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。5.1.8经评价,供方不能满足合同要求的,取消其合格供方的资格,二年内不再评审。5.2采购信息及采购5.2.1采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息,比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。5.2.2工程项目部/分公司根据工

4、程进度,编制单项工程物资需用计划,报公司材料管理中心。计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。5.2.3材料管理中心汇总工程项目部/分公司物资需用计划,编制具体采购计划,经材料管理中心经理批准,采购员按照计划在合格供方中采购。5.2.4工程项目部/分公司在采购权限内,实施物资采购时,编制的采购计划,由工程项目部/分公司主管经理批准。采购员按照计划在合格供方中采购。5.2.5采购需签订采购/加工合同时,合同应经本单位主管经理审批。5.2.6采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时,工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底,并提出质量环保标准的具

5、体要求。5.3采购物资的验证5.3.1采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料,保证与所购物资相符。5.3.2材料管理中心/工程项目部/分公司所采购的物资,进入现场后。工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件,作好检查记录。5.3.3对需复检的物资,工程项目部按照规定送检。执行《产品的监视和测量控制程序》。5.3.4必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。5.3.5采购/加工的物资,需要在供方货源处进行验证时,应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写“验证记录”。5.3

6、.6顾客或其代表提出,在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时,采购员应负责安排。在货源处已经顾客验证的物资,也不能排除其后顾客拒收的可能,在进场时仍应进行进货检验。5.4产品标识和可追溯性5.4.1物资进入现场后,工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识,对顾客提供的产品,应加“顾客”标志进行标识。5.4.2以下情况必须进行标识:容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资。5.4.3物资标识的范围及具体方法,执行公司《物资标识管理办法》。5.5物资的防护5.5.1工程项目部负责现场物资搬运,执行公司《现场物资搬运管理办法》。5.5.2物资进场后,工

7、程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单,核对物资的品名、规格、型号、数量,并办理签字、验收、入库手续。5.5.3工程项目部/分公司负责所属库房的管理工作。材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和特殊材料的贮存,执行《公司仓库管理办法》。5.5.4对有危险的、有保质期的材料,应每月进行检查,填写“库存材料检查记录”。5.6当出现不合格物资时,执行《不合格品控制程序》。6、相关文件6.1《产品的监视和测量控制程序》6.2《不合格品控制程序》5.3公司《物资标识管理办法》5.4公司《现场物资搬运管理办法》5.5公司《仓库管理办法》7、质量记录7.1供方

8、评审表5.

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。