财务状况专项报告

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1、关于有限责任公司财务状况的专项审计报告有限责任公司:我们接受委托,对有限责任公司(以下简称贵公司)截至年月日止的财务状况进行了专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料和其他相关资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述财务状况发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对上述审计事项是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关资金的来源与运用情况和披露的审计证据。选择的审

2、计程序取决于注册会计师的专业判断,包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。一、基本情况二、审计情况(一)资产经审计确认:截止年月日贵公司资产总额为元,其中:第4页共4页流动资产元。具体明细项目如下:(1)货币资金项目余额备注现金银行存款合计(2)应收账款项目账龄余额备注(3)其他应收款项目账龄余额备注合计(4)、存货项目数量单价余额备注合计第4页共4页(二)负债经审计确认,截止年月日贵公司负债总额为元,其中流动负债元、非流动负

3、债元。具体明细项目如下:(1)预收账款项目账龄余额备注合计(2)应付福利费元。(3)应交税金项目余额备注合计(4)其他应交款项目余额备注合计第4页共4页(5)其他应付款项目账龄余额备注合计(三)所有者权益经审计确认,截止年月日贵公司所有者权益总额为元,其中:实收资本元、盈余公积元、未分配利润元。三、其他事项说明附:年月日资产负债表会计师事务所中国注册会计师:有限公司中国注册会计师:四川·成都报告日期:年月日第4页共4页

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