用友U8-应收应付主要功能介绍

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1、U890应收应付产品培训无锡瑞友软件科技有限公司2011年4月课程编号:概述Unit1异币种转账Unit2票据管理Unit3易用性改进Unit4接口完善总体课程安排新增功能转账处理:应收冲应付(应付冲应收)支持异币种转账票据管理:应收票据的贴现、背书、结算,应付票据的结算支持锁定处理。应收票据背书冲其他,支持退票处理。改进功能基本科目设置的改进:初始设置里,按币种进行列表列示各科目的设置易用性改进概述接口的完善进口接口的完善:进口订单及进口发票付款申请改进。信用证更名为结汇单与采购的接口:增加启用预算后发票的审核处理。与出纳的接口:出纳根据流水账

2、推式生成应收收款单、应付付款单收付制单后,回写出纳流水账上凭证线索号。与合同的接口:参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单合同执行单的收付控制。概述概述Unit1异币种转账Unit2票据管理Unit3易用性改进Unit4接口完善总体课程安排Unit1课程1异币种转账:只支持应收冲应付或应付冲应收操作。中间币种的设置:保留原有的基础上,在初始设置里可以单独设置。过滤条件:应收页签和应付页签过滤条件中,币种不一致时,可进行异币种转帐处理。显示方式:转账改变界面的显示方式为上下列表方式转帐规则:应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中间币种

3、转账金额合计,如果不相等,需在允差范围内才可完成转帐处理。应收冲应付功能只支持等额转账,算法同异币种核销。Unit1课程1概述Unit1异币种转账Unit2票据管理Unit3易用性改进Unit4接口完善总体课程安排票据管理票据的过程处理:应收票据的贴现、背书、结算锁定,应付票据的结算的锁定。应收票据背书冲其他,支持退票处理。以贴现锁定为例,锁定后,表示该票据处于票据处理过程中,不能进行其它操作,只能继续贴现处理。票据管理以贴现锁定为例票据管理票据的退票业务(应收)增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处理冲“其他”而发生退票时:票据管理列表界面增加

4、一条退票的记录,恢复原票据金额,把所退回的票据示为退票状态,可以继续进行“背书”“结算”“贴现”等操作。退票后生成反向凭证,例如:背书给广告提供商的退票,形成的反向凭证应为:借:应收票据贷:其他科目跨年的退票不做处理,由用户手工新增处理。票据管理概述Unit1异币种转账Unit2票据管理Unit3易用性改进Unit4接口完善总体课程安排Unit2课程2基本科目设置的改进:初始设置里,按币种进行列表列示各科目的设置易用性改进:选择收付款提供按收款(付款)金额进行分摊。选择收付款界面可自由定义显示栏目。核销界面增加向上分摊的功能,即按照被核销单据,分

5、摊收付款单。应收应付单据审核界面,增加已制单未制单过滤条件。录入单据时,可自动根据业务员带出所属的部门信息。预置账龄分析过滤条件,对业务帐表过滤条件进行整合,供客户方便查询。制单处理中,并帐改为应收冲应收(应付冲应付),转账制单分为明细:预收冲应收(预付冲应付)、应收冲应付(应付冲应收)、红票对冲票据增加模板和草稿功能。概述Unit1异币种转账Unit2票据管理Unit3易用性改进Unit4接口完善总体课程安排Unit2课程2进口接口的完善:进口订单及进口发票付款申请改进。进口订单如果已经参照生成进口结汇单,则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款

6、申请单。(可申请金额=订单金额-累计开证金额)进口发票生成付款申请单时,只能申请该发票未申请且未开信用证部分的金额。(可申请金额=发票金额-订单累计申请金额-订单累计开证金额)与采购的接口:增加启用预算后发票的审核处理。与出纳的接口:出纳根据流水账推式生成应收应付中的收付款单收付制单后,回写出纳流水账上凭证线索号。与合同的接口:参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单合同执行单的收付控制。

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