2019关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告

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1、关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告  xxx市财政局:  根据xxx市财政局《关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的通知》(x财监〔20xx〕14号)文件要求,我镇严格按照相关规定要求,认真对我镇20xx、20xx年执行预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况进行了专项清理自查工作。现将自查情况总结如下:  一、领导重视,加强组织。  镇领导高度重视专项检查工作,认真学习了相关文件精神,指定单位财务负责人牵头,开展自查清理工作。  二、严格对照相关规定要求。  对照清理情况统计表认真检

2、查,对包括预算收入管理、预算支出管理、资产管理、财务会计管理、政府采购管理、财政票据管理和存在“小金库”等情况进行重点清查,扎实开展自查清理。我镇财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行,所有收入、支出全部纳入法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。  三、财务管理严格按照财务制度执行。  镇机关制定出台了《xxx镇机关财务(内部控制)管理制度》,对支付项目、审批环节、报销程序等作了明确规定,每月定期开展督促检查,杜绝了任何违规违纪行为发生。  四、进一步

3、加强对“三公”经费的管理。  制定了《xxx镇机关财务(内部控制)管理制度》,规范了三公经费的使用范围,单位三公”经费无公款吃喝、娱乐、高档消费问题等违规问题,无乱发钱物(滥发奖金工资补贴)情况发生经过自查,但我镇公务接待存在个别接待无公函的情况,主要形成原因是部分被接待单位通过电话进行事前通知,到访时未提供公函。  经过自查,我镇不存在设立和使用“小金库”的情况,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,无超预算或者无预算安排支出,未虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,无超标准、超范围列支

4、“三公”经费、会议费和培训费,无违规进行资产购置、处置,会计资料真实、完整、合规,严格执行政府采购程序,财政票据管理、使用规范。  在今后的工作中我镇将进一步严肃财经纪律严格部门预算,加强法制教育,强化财政、财务管理,保障财务管理的规范性、严谨性和有效性,确保资金合理使用。  xxx市xxx镇人民政府  20xx年xx月xx日

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