企业单位清产核资专项审计模板

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1、2016年10月31日淸产核资专项财务审计报告山东舜兴会计师事务清产核资专项财务审计报告舜兴专字(2016)第号我们接受东营市审计局委托,审计了后附的(以下简称贵公司)以2016年10月31日为基准日的企业清产核资报表。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照《国有企业清产核资办法》及其他有关规定进行清产核资,保证的清产核资工作结果真实性、完整性,是贵公司管理层的责任;我们的责任是对清产核资报表进行审核,对贵公司清查出的各项资产损溢的真实性、合法性发表审计意见。在审计过程中,我们按照中国注册会计师审计准则、国

2、务院国有资产监督管理委员会令第1号一《国有企业清产核资办法》及其他有关文件的要求,计划和实施审计工作,以合理确信清产核资结果的真实性、完整性。审计工作包括在逐项逐笔核实支持各项资产损溢金额的相关证据,评价已取得的各项资产损溢相关证据的准确性、可靠性等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下:一、清产核资工作范围按照公司决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求,本次清产核资的范围及内容为公司及所属全部子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部

3、资产,资产总额XXX万元,负债总额为XXX万元,所有者权益为XXX万元(含实收资本XXX万元,资本公积XXX万元,盈余公积XXX万元,未分配利润XXX万元),少数股东权益为XXX万元。参加本次淸产核资的所有子企业名单见附表1o根据清产核资政策可以不列入清产核资工作范围,直接以其账面数作为清产核资结果的子企业名单见附表2o由于特殊原因不能参加清产核资的子公司,经批准直接以其账面数作为淸产核资结果的子企业名单见附表3o二、本次资产清查目标1>通过资产清查工作,摸清“家底”,以利于全面了解本公司的资产、负债情况,调整资产结

4、构,优化资源配置,为本公司内部资产重组,以及未来本公司发展战略目标的实现打下坚实的基础。2、通过资产清查工作,分清责任,以利于集中解决企业长期遗留的不良资产、潜亏挂帐等问题,使企业甩掉历史包袱,夯实资产,确保资产的保值增值,为本公司今后的效绩评价提供科学有力的保障。3、通过资产清查工作,全面加强企业资产的基础管理,建立更加科学的资产管理制度,提高企业的竞争能力,推动企业整体经营水平的提高。4、通过资产清查工作,进一步理顺和明确产权关系,形成真实完整的公司资产、财务方面的信息资料,提高会计信息的质量,为公司领导的决策提

5、供科学、及时、合理的依据三、清产核资的依据(按实际情况填写)1、政策依据根据以下文件的要求,对贵公司进行清产核资工作:(1)、《中国注册会计师独立审计准则》(2)、《企业会计准则》(3)、国资委的相关政策文件和规定(4)、财政部的相关政策文件和规定2.行为依据(1)、企业清产核资工作方案(2)、企业制定的执行会计制度的《会计政策》(3)、本次清产核资专项审计业务约定书。三、清产核资过程及实施情况(一)基准日:2016年10月31日(二)工作起止日期:2010年XX月XX日至2016年XX月XX日(三)具体实施情况1、

6、申请与审批根据东营市审计局的委托及专项财务审计的业务约定书展开对公司立项开展清产核资工作。2、账务清理与资产清查清产核资工作的主要内容是对账务清理和资产清查。运用核对、询证、勘察、抽查、计算等必要的审计手段查实贵公司债权、债务,货币资金、实物资产及权益一方面,对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况,以及各项内部资金往来进行全面核对和清理,以保证账账相符,账证相符,促进企业账务的全面、准确和真实。另一方面,将实物盘点同核实账务相结合,将清理资产同核查负债和所有者权益相结合,对各项资产进行了全

7、面的清理、核对和查实。对贵公司清理出的资产盘盈、资产损失、资金挂账进行核实,尤其是各项对外投资、账外资产、有关抵押、担保等事项。四、清产核资专项审计情况1、申报处理资产损失情况在此次清产核资过程中,贵公司共计清理出资产盘盈XXX元,损失总额为XXXX元,盈亏相抵后XXXX元。其中按原制度清查的资产损失共XX笔,金额XXXX元;按《企业会计制度》清查预计的资产损失共XX笔,金额XXXX元。2、经我所审核确认的资产损失经我所审核确认符合清产核资申报条件的资产损失共XX笔,金额XXXX元。其中按原制度的资产损失共XX笔,金

8、额XXXX元;按《企业会计制度》清查预计的资产损失共XX笔,金额XXXX元。)我们认为,贵公司的清产核资工作是依据国资委及财政部相关文件执行的,申报的报表及相关资料真实可信,各<表数据间勾稽关系正确,可以作为资产管理部门审批的依据五、重大事项说明1、XXX公司所属子公司根据清产核资政策可以不列入参加清产核资工作范围,直接以XXX公司账面数作为X

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