采购管理制度采购管理制度上传

采购管理制度采购管理制度上传

ID:42800545

大小:60.00 KB

页数:6页

时间:2019-09-21

采购管理制度采购管理制度上传_第1页
采购管理制度采购管理制度上传_第2页
采购管理制度采购管理制度上传_第3页
采购管理制度采购管理制度上传_第4页
采购管理制度采购管理制度上传_第5页
资源描述:

《采购管理制度采购管理制度上传》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、采购管理制度采购管理制度标准采购作业程序釆购作业内容是从收到〃谙购案件〃开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,杏阅〃厂商资料〃,〃采购记录〃及其他有关资料示,开始办理询价,于报价示,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购.详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如F:(一)常备材料:牛产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门

2、第二条请购单的开立,递送(一)请购经办人员应依存暈管理基准,用料预算,参酌库存悄况开立请购单,并注明材料的品名,规格,数屋,盂求口期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),〃请购单(内购)(外购)〃附〃请购案件寄送清单〃送采购部门.(二)需用FI期和同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购.(三)紧急请购时,由请购部门于〃请购单"说明栏〃注明原因,并加盖〃紧急采购〃章,以急件卷宗递送.(四)材料检验须待试年方能实施者,请购部门应丁•〃请购单〃上注明

3、〃试车检验〃及〃预定试车期限〃.(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制〃请购单〃提出请购.第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以〃总务用品申请单〃委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1.贺奠用物品:花圈,花篮,礼物等.2.招待用品:饮料,香烟等.3.书报(含技术性书籍及定期刊物),名片,文具筹.4.打字,刻印,报表等.(二)零星采购及小额零星采购材料项目.第四条情购核决权限(壹)内购:1.原物料:(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决.(2)请购金额预佔在1

4、万元至5万元者,由经理核决.(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决.1.财产支出:⑴请购金额预佔在2000元以下者,由科长核决.(2)请购金额预佔在2000元至2万元者,由经理核决.(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决.3•总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决.(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决.(3)请购金额预佔在1万元以上者,由总经理核决.附注:凡列入固定资产管理的请购项冃应以〃财产支出〃核决权限呈核.(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经

5、理核决.2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决.第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于〃请购单(内购)〃或〃请购单(外购)〃第一,二联加盖红色〃撤销〃的戳记及注明撤销原因.(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.采购部门于原请购单加盖〃撤销〃章后,送冋原请购部门.2.原〃请购单〃已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门.3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门.□采购第一节-般规定第六条采购部门的划分

6、(一)内购:由国内采购部门负责办理.(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务山业务部门办理.(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可肓接与供丿应商或代理商议价•专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业.笫七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集屮计划采购:凡具有共同性的材料,须以集屮计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购.(二)氏期报价采购:凡经常性使用,使用量较大

7、宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购.第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区,材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各冇关部门以便参考,遇冇变更时,应立即修正.第二节国内采购作业处理第九条询价,比价,议价(―)采购经办人员接获〃请购单(内购)〃后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价.(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员

8、应检附资料并于〃请购单〃上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见示呈核.(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),釆购经办人员于议价后,应于请购单〃询价记录栏〃中注明,经主管签认后呈核.(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价.(五)采购部门接到请购

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。