关于差旅费报销标准及规定

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1、差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要,规范公司差旅费开支的标准,特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责:1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差,当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。2、市外省内出差,当日往返的,补助40元/天,当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。3、办事处人员出差到附近地区,当日往返的40元/天,当日不能往返的参照外省出差补助标准。4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

2、五、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销,按实际出差自然天数计算报销。41、业务人员出差借款,要事先还清借款,前不清后不借。由本部门总监签批,部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。2、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。3、按规定在公司工作实习期满,正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的,只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。4、因公乘坐飞机的,由机场到市内,如果在晚上10点以后降落的,可以乘坐出租车,否则一律报销机场

3、巴士费用。5、票据必须按时间先后顺序粘贴,每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。6、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。7、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定:1、车票:50元以上的车票一律凭机打票,如果是手撕发票,只按票价8折给予报销。2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人,超出部分自理。3、住宿发票和市内公交发票,必须是到达目的地的发票,否则不予报销。4、出租车票需注明出发地,目的地及乘车日期、时间、金额。41、不是合格发票和连号车票一律不予报销,包括住宿发票和

4、出租车发票。2、因票据丢失的,不得用其他票替代,需先提供文字报告说明情况报总经理批准后,按票据金额报销80%,自己承担20%,经财务审核后另行报销。八、住宿费报销规定1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销,超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。2、出差人员有接待单位免费接待的,一律不予报销住宿费用。3、凡同性出差同一地点的,两人只能报一个人的住宿费用,费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿,但注意节俭费用。4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则,一经发现相

5、关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。5、在办事处所在地出差的,一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理,回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。九、交通费报销规定1、4火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座,乘坐普通火车6小时以上的,或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的,可购相应的硬座卧铺票。1、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。2、轮船:任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。3、汽车:在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。4、短

6、途出差费用只报销客车票,下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。5、飞机:乘坐普通火车或汽车需10小时以上的,可以选择乘坐飞机:(1)公司总监级机票须9折及以下,部长级8折及以下实报。(2)主任(含区域经理)7折及以下,业务人员6折及以下实报,无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐,否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。6、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后,对特殊费用不是特批的不给报销。八、带车出差报销规定带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。十一、本标准自2012.5.1起执行,由财务部负责解释。此前所有相关标

7、准一律作废。4

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