成品检验管理程序(品质部)

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1、XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2009-7-9版本/次A/1文件名称成品检验管理程序文件编号PEP/B-QC-007页数4-4程序文件文件名称:成品检验管理程序 部门:品质部文件编号:PEP/B-QC-007 版本/次:A/1编写: 审核:批准: 生效日期:2009-7-9修订日期修订内容版本修订者2007-8-15第一次发行A/0霍小雷2009-7-9增加5.6.3项A/1吴彩雷会签部门□工程部□品质部□仓管部□制造部□客服部□采购课□设计部□业务部□行政部□PMC分发份数共份XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2009-7-9版本/次A/1文件名称成品检验管理程序文件编

2、号PEP/B-QC-007页数4-4成品检验流程图作业项目使用表单责任单位待检成品OKNG依《不合格控制程序》盖章入库章入库标识包装出货章入库判定成品检验制造部成品出货检验记录成品出货检验报告品质部成品出货检验记录普耐产品光电参数测试记录在案品质工程品质异常处理表制造部品质、制造成品入库单品质制造仓管部PMC仓管部XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2009-7-9版本/次A/1文件名称成品检验管理程序文件编号PEP/B-QC-007页数4-41.目的:为确保制程上及成品品质能符合客户要求,运用成品检验的程序,及配合品质管理系统的要求,使整个制程能防患未然,以防止不良品流入客户端

3、。2.范围:本公司所生产的产品均属本范围内.3.权责:3.1品质部3.1.1负责成品抽样检测,以确保出货品质符合管制需求及客户要求。3.1.2严重问题或缺失时,提出停止生产方式和出货,以防止不良产品外流或对客户造成负面的影响。3.1.3在品质管理系统中,发现多次未改善之问题或发生重大缺失时,提出《品质异常处理表》,要求责任单位提出改善对策。3.2PMC:3.2.1负责制定产品出货排程计划.3.2.2因产品被停止出货时,调整出货排程计划,或提出《成品急料放行》申请。3.3工程部:3.3.1负责对不良品的分析,并提出临时对策及长期预防对策.3.3.2对有异常的产品,提出分析及做出最终判定。3.5

4、制造部:针对《品质异常处理表》上,相关单位所提出的改善对策或措施进行改善作业。4.定义:4.1返工:指因产品判定为不良品拒收后,不良品的重新整理及返修,以确保产品的品质符合客户要求。4.2特采:指产品的不良情形不会造成重大品质事故,所采取的特采放行的出货方式。4.3《抽样计划》:依据客户要求制定的抽样方法或AQL计划执行,若客户无特定要求,则依照公司所规定的抽样方式执行。4.4批量:XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2009-7-9版本/次A/1文件名称成品检验管理程序文件编号PEP/B-QC-007页数4-4指同一检验批次的产品数量,批量并无大小之分,但以相同产品,同一制造通知单的

5、产品。4.5.OQC:成品装箱前的抽验。5.作业内容:5.1将每批待检的产品拿取5片测光,并将数据记录在《普耐产品光电参数测试记录》上并进行审核。5.2将待检产品按照图纸的要求进行尺寸测量,并将数据记录在《出货检验报告》上并审核5.3将每批送检的产品按照《QC判定标准》,《抽样计划》进行电性及外观的检验,并将结果写在《成品出货检验记录》。5.4判定依据:每批量检验结果之判定,依据《QC判定标准》进行判定.5.5合格品处置:合格产品由成品人员包装,放置合格品区域。5.6不良品处置:5.6.1在检验与测试中,批量抽验所发现的不良缺点,经制造组长确认后,依《不合格品管理程序》处理。5.6.2.对于

6、急于出货的产品,产线未进行返工且不会造成重大品质问题时,按处理.5.6.3.对于新的不良缺陷应通知客户,执行特采的应提取相关限度样板,征求客户同意后方可出货。5.7标识:5.7.1检验发现不良品时,于《成品出货检验记录》上填写不良项目及数量经产线组长确认后退回前工序返工.返工全检后,产线需在开一张《成品出货检验记录表》并标识“已返工”在送OQC检验。5.7.2包装好的产品,由OQC在包装袋左上角贴《OQC标签》,在外包装箱上贴客户所要求的标签5.8盖章入库:合格后的产品OQC需盖PASS章,成品人员填写成品入库单交于仓库.XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2009-

7、7-9版本/次A/1文件名称成品检验管理程序文件编号PEP/B-QC-007页数4-45.9出货PMC根据出货的时间出货。5.10汽车产品年度全尺寸功能性能试验根据控制计划要求,品质部每年按要求对产品进行全尺寸及功能试验,并保存检验试验结果,顾客要求时可提供顾客评审。6.相关文件:6.1《QC判定标准》6.2《抽样计划》6.3《不合格品管理程序》。7.附件:7.1《成品出货检验记录表》7.2《成品出货检验报告

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