材料承认程序10

材料承认程序10

ID:44245322

大小:154.43 KB

页数:6页

时间:2019-10-20

材料承认程序10_第1页
材料承认程序10_第2页
材料承认程序10_第3页
材料承认程序10_第4页
材料承认程序10_第5页
资源描述:

《材料承认程序10》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、福建************有限公司企业标准QP-QE-KF-07材料承认程序拟稿:审核:批准:分发号:持有人:受控状态:机密等级:□通用□机密□绝密生效日期:2011年02月27日制订日期:2012年02月15日非经福建************有限公司管理者代表书面许可,不得复印。福建***************有限公司文件修订记录表文件名称QP-QE-KF-O7文件编号材料承认程序修订记录版次页次口期原因说明文件管制管理者代表2345FM-QE-ZH-021/0福建************有限公司编号:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名:材料

2、承认程序生效日期:2012-2-27第3页共5页1・0目的:通过适切的样品承认作业,确保供应原材料、零组件等其品质特性能符合规格使用要求。2.0范围:2.1本程序适用于新规格的物料或者旧规格新供应商提供的物料的承认。2.2所有生产用原材料、零组件等,采购部在发出采购订单前,均须经由本程序认可。3.0定义:无。4.0职责:4.1开发部(含模块开发):负责主导材料的承认过程及材料是否可用的判定。4.2品管部、工艺部、生产部:负责协助材料承认过程的测试及实验。4.3釆购部:负责依申请单位需求提供原材料、零组件等样品,经开发部承认合格后作为采购必要条件。4.4文

3、控屮心:负责材料承认书及承认样品的保管及发行。5.0内容:5.1物料样品品质承认流程:作业流程提出需求(索样)—&新供应商供应商调查样品报价V合格供应商权责单位/冈位开发部/采购部采购部采购部供应商供应商开发部/品管部/工艺课文控中心开发部/采购部生产部/工艺课采购部[请购单]相关表单[询比议价单][样品承认书][样品验证记录][样品承认书][样品验证记录][文件发放/回收记录表][内部联络单][订购单][工艺试验单][订购单]5.2物料样品品质承认内容:5.2.1索样:福建************有限公司编号:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名:

4、材料承认程序生效日期:2012-2-27第4页共5页A.开发第二供应商或者新供应商时,由采购直接跟供应商索取样品交开发部承认。B.新产品或者工程变更的样品需求,由开发部填写[请购单]经部门主管审核,交釆购部索取样品以供承认。(注:1、样品需求如果是免费直接由需求部门主管审核;2、样品涉及到费用,由需求部门呈分管副总批准)。C.索取样品的数量必须满足试验及留样的要求,留样的要求如2a.共3个,开发部:1个(留存)、采购部:1个(发送供应商)、IQC:1个(进料检验验证需要)5.2.2送样:供应商送样时,需附上该产品的承认书(含规格、图纸、ROHS测试报告、

5、全尺寸或全功能测试报告),承认书内容不齐全,开发部应拒绝承认。5.2.3验证:A.开发部收到样品后,应针对客户的要求或者材料的主要特质特性进行相关验证(测试和可靠性试验),以确认是否满足规格要求后,填写[样品验证记录],并在承认书上注明是否合格,经开发部经理(或授权人)审批后生效。5.2.4样品不合格:开发部若判定样品不合格,应将[样品验证记录]及一份不合格样品交采购寄回供应商参考改进(注:不合格的样品承认资料无需经过文控发放)。5.2.5承认通知:A.开发部判断样品合格,应将[样品验证记录]作为供应商承认书的封面,交文控中心受控按以下C条款发行。B.合

6、格样品,由开发部按以上下C条款发放。C.样品承认资料发放部门如2资料及样品采购开发品管备注承认书VVVy:应发关之单位,采购部的承认样品根据需要发放承认样品△VV5.2.6规格变更:如材料发生规格变更,必须按公司的《4M1E变更程序》执行,验证合格后将承认书及样品重新交文控受控发行。5.2.7承认书的效力:A.样品承认书为本公司初步承认送样厂商具有供应本厂需求原料与零件,且符合品质要求的能力,及确定送样厂商H后交货品质标准的依据。B.未经样品承认的交货原材料及零组件,品管部不得验收。C.之前公司所使用的且未发生任何异常状况的通用元器件,不需重新承认,请沿

7、用。D.本程序发行后,若未承认原材料、零组件等,不能采购入仓,若特殊原因需使福建************有限公司编号:QP-QE-KF-07版次:1/0文件名:材料承认程序生效日期:2012-2-27第5页共5页用,需走特米流程。5.2.8如需要小批量试产,按公司《试产管制程序》执行6.0参考文件与资料6.1《4M1E变更程序》6.2《采购管理程序》6.3《供应商评估程序》6.4《试产管制程序》7.0使用表单表单号表单名称保存期限(年)FM-QE-CG-01请购单3年FM-QE-CG-02订购单3年FM-QE-CG-08询比议价单3年FM-QE-ZH-1

8、2内部联络单3年FM-QE-ZII-03文件发放/回收记录表3年FM-QE-KF

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。