风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度

风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度

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1、风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度1.目的为加强公司风险控制和隐患排查治理资金使用的管理,根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号令)等规定,结合本公司实际情况,特制订本制度。2.使用范围本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使用管理工作。3.职责3.1董事长应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提取、使用;3.2财务部应保障风险控制和隐患排查治理资金有先使用,及时发放;3.3使用部门据实申请隐患排查资金,保证专款专用;3.4安全管理部门负责监督风险控制

2、和隐患排查治理资金的使用。4.风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法4.1风险控制和隐患排查治理资金的使用范围事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。4.2风险控制和隐患排查治理资金的使用计划(1)公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划内,并保证足额提取,专款专用。(1)风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用计划,风险控制和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的,公司应从生产成本中及时补充,保证足额使用。4.3风险控制和隐患排查治理资金的使用

3、程序(1)风险控制和隐患发生部门(车间)根据需要,制定使用计划,并报安全管理部门、财务部共同进行审批。(2)财务部优先列支风险控制和隐患排查治理资金,隐患发生部门(车间)立即根据使用计划开展隐患治理工作。(3)在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足,应及时申请、审批。(4)风险控制和隐患排查治理工作结束后,多余的风险控制和隐患排查治理资金纳入财务账目。4.4风险控制和隐患排查治理资金使用台账(1)公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资金的使用台账,台账内容包括风险控制和隐患排查治理费用数额、支付情

4、况、使用内容等条款。(2)公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐患排查治理信息档案内,并保存。5.奖惩5.1各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及时提取、申报、使用,导致隐患不能及时治理,应承担相应的职责,导致后果的应承担相应的法律责任;5.2发现擅自挪用风险控制和隐患排查治理资金,公司应按情节严重程度严肃处理。

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