养老保险内部控制检查评估报告

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1、XX区养老保险2012年内部控制检查评估报告根据市养老保险管理中心《关于开展2012年养老保险内部控制检查工作的通知》(养老险[2012]17号)文件精神,区养老中心高度重视,认真学习文件内容,对照相关检查事项,逐一自查,区社发局成立了养老保险2012年内部控制检查评估工作领导小组,对区养老中心进行了内控检查,并形成了检查评估报告如下:一、制度建设控制根据《关于印发加强社会保险经办能力建设意见的通知沢《基本养老保险经办业务规程(试行)》、《社会保险基金财务制度》、《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》等相关文件精神,区养老中心出台了《XX区基本养老保险经办业务规程(试行)》

2、、《关于继续做好执行社会保险基金财务制度工作的通知》、《XX区社会保险稽核工作实施办法》、《XX区养老保险信息系统安全管理制度》和《XX区城镇职工养老保险考核奖惩制度》等相关工作制度,把权利关进制度的笼子里,要求中心全体工作人员严格按照相关制度进行业务操作,业务流程完备,岗位责任及目标明确,制约关系有效,责任追究严格,二、业务经办控制抽查了3家参保单位的参保手续,发现区养老中心工作人员能严格按照《基本养老保险经办业务规程(试行)》等相关文件对参保单位进行登记、变更、注销等手续,业务流程都经过审核、审批等程序,参保人员的基础信息,参保险种、缴费基数等相关信息与单位实际申报的完全

3、一致,且都符合社会保险相关规定。抽查了5个单位的20名离退休人员,养老中心工作人员能够按照省统一调待文件进行年初待遇调整,且调整手续完备,经办、复核、审批手续齐全。全区的离退休人员养老金均通过金保工程系统和金融机构实现100%社会化发放,养老中心定期接收委托发放银行的反馈信息,没有发现有拖欠养老金的问题。三、财务会计控制通过抽查会计凭证和财务报表,区养老中心使用分级审核制度,并按照惯例权限分级审核,无越权审批行为。我区社保基金统一由财政部门代管,养老中心主要负责养老保险资金支出的申报。活期存款已由财政部门会同金融部门商定,按照政策执行优惠利率。财务专用章由专人保管,个人名章由

4、本人或者授权人员保管,无一人保管支付款项所需全部印章现象。财务专用票据、业务征缴票据的购买、保管、领用、缴回等履行严格的管理、登记、核对制度。国库资金由财政部门按规定上解上级,且指定专人按月核对财政专户、支出户和国库存款。按月核对税务征收数额。财政部门也按照财务会计制度规范和管理要求,进行会计科目设置。.信息系统控制经抽查,区养老中心系统管理员和操作人员之间互不兼任,每位操作人员均设置独立密码,业务系统与外部互联网完全物理隔离,有关资料及时进行备份。由于统一使用金保工程系统进行业务操作,所以每一步操作都保留业务操作痕迹,具有可复核性和可追溯性。五.内部控制的管理和监督III区

5、养老中心建立了内部控制监督检查制度,制定出2012年度检查计划,由中心负责人批准后于2012年10月对中心开展了内控检查自查工作,且对内控制度运行的检查情况作出评价,对内控检查中发现的问题,及时报告局主要领导,并及时进行整改。通过抽查,未发现有基金被贪污、截留、挪用等违纪违规问题。六、存在不足通过这次检查,也发现养老保险工作存在几点不足:1、中心工作人员严重不足,一人多岗现象仍然存在;2、工作虽然都做到位,但是缺乏宣传力度;七、评估建议继续做好养老保险内控工作,加强经办队伍力量建设,做好工作宣传。二O—二年-一月二十五日

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