审计管理手册

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1、XX公司审计管理手册1XX公司内部审计实务标准第12号一工程项目审计1目的1.1规范工程项目审计,控制审计质量,捉高审计效果。2依据2.1《XX公司内部审计管理规定》2.2《XX公司内部审计职业道德规范》2.3国际内部审计师协会颁布的《国际内部审计专业实务框架》4.4屮国内部审计I■办会相关审计准则及实务指南2.5财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基木规范》5.4.6《XX公司内部控制测试技术指导手册》3项目审计的性质3.1工程项目审计,是指单项工程项目从投标、屮标、组织施工到竣工交付使用全过程的经济和管理活动进行的审计,并对

2、其最终绩效进行评价。3.2木实务标准所称工程项口审计,是以建筑工程为主线开展的综合性审计,其在不同阶段均涉及总部相关职能和业务部门的工作,根据项目立项的依据,可以一并审计,也可以分别进行。3.3工程项目审计分为前期审计、屮期审计和竣工结算审计。5.5.3.1前期审计是对项目前期承接工作,以及公司相关政策执行情况进行的审计。主要口的是评价公司市场定位和经营策略的执行情况,存在的偏差及原因;并对承接项目的经营风险、财务风险和市场风险进行分析、评价;在此基础上,为管理层提高经营质量提出建议。5.3.2屮期审计是对项目实施过程屮合同管理、分供方选择、现场成本控制

3、、XX公司审计管理手册2资金收支等管理进行的审计。主要评价项目实施过程中,公司管理制度执行的效率和效果,并根据审计发现的问题提出改进和处理建议,强化项目的过程管理,保证预期目标的实现。3.3.3竣工结算审计是指在工程项目竣工交验阶段,对项目预期目标完成情况及经营管理全过程进行的审计。主要口的是最终评价项口的管理绩效和任期经济责任,确认公司设定目标的完成情况,为公司考核、任免决策提供参考依据。3.4审计结果经管理层批准后,可作为公司对项目管理班子进行业绩考核的依据。4’前期审计的主要内容4.1市场定位:所承接的项目是否符合公司的政策导向和冇关市场定位要求。

4、4.2招标文件评审:是否按照公司规定,由主办部门组织项目信息背景调杳并进行招标文件评审,相关部门捉岀评审意见,是否按授权进行审批,评审结果是否得到执行或落实。4.3投标文件编制和评审:是否按照公司规定,由相关部门及吋编制,依据合理,并由主办部门组织召开评审会,记录评审结果。2.4投标决策4.4.1在招投标文件评审的基础上,检查投标决策是否按授权审判执行。4.4.2检查投标决策人对投标项口的风险识别与应对措施的适当性和充分性。4.5业主合同及风险评估5.4.5.1管理流程:检杳业主合同是否按规定进行评审,并记录评审结果,最终审批与合同签署是否符合授权。5.

5、5.2职责履行:检查合同评审记录及最终合同,评价各部门的评审职责是否充分履行,重大风险条款是否得到充分关注,以及相应防范措施的适当性。5.3合同交底:检查合同交底记录,评价合同交底的充分性和适当性。4.6项目实施的初步阶段XX公司审计管理手册36.1项口预算、项口策划编制的及吋性。4.6.2项目预算、项目策划内容的合理性和完整性。6.3相关部门是否按职责进行审核,并依照公司授权体系进行审批。6.4目标责任的确定及责任书签订是否及时,内容是否合理、依据是否充分。6.5检查项目施工的准备工作,评价现场资源配置的充分性。4.7上述程序涉及的合同文件、过程记录资

6、料是否及吋、完整地保存。5中期审计的主要内容1分包商和供应商的选择程序I1.1项目经理部是否及时捉出《采购申请计划》,并经过项目经理审批。5.1.2采购实施主体是否按项目策划确定,并依据采购中请编制《采购计划》,其屮候选单位数量是否保证一定的竞争性。5.1.3实行招标采购的,招标文件是否经过评审,并按授权规定最终审批。5.1.4是否对未列入当年《分包商/供应商合格名单》的候选单位进行了资格预审并保存记录。5.1.5《采购开标/议标记录》的内容是否完整,项目经理部和相关部门是否在议标过程屮履行其职责。5.1.6检查中标单位是否为合理最低价,是否编制《价格评

7、价及选择审批表》,并按授权进行审批。5.1.7独家议标的采购,检查采购依据是否充分合理,对于非业主指定的独家议标单位,是否按规定执行了相应的议标程序,《独家议标记录》是否按授权进行审批。5.1.8纳入现场快速采购的物资,检查是否编制《快速采购记录》及报价清m附件,并按授权进行审批后采购。5.1.9检查分供商年度评价工作是否按公司规定程序进行,年度《合格分供商名单》的确定依据是否合理,发布是否及时。1具体参见SWBZ-5:分供商选择及合同评审程序农XX公司审计管理手册45.1.10采购程序文件保存的主体明确,资料保存完整。2合同管理5.2.1检查业主合同重

8、要条款的变更、补充协议等经济事项的真实性、合法性;是否执行了评审程序。5.2.2

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