9内部审核对内审员的检查表9

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1、9.内部审核对内审员的检查表受市核岗位:内审员内市员:市核日期:2015年12月22FI审核准则审核抽样内容审核证据审核发现条款号准则要求4管理要求4.13记录的控制4.13.1总则4.13.1.1实验室应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。查:实验室是否已建立记录控制程序;制定TXXXXX15-10《记录控制程序》,对相关责任和权力,记录的收集、分类、标识和编冃、归档、储存和保管、借阅、回收和销毁等做出了规定。Y质虽记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。查:内审记录和目录是否完整。1.有完整的质最记录日录

2、;2.有合格供方名录;3.有木次内部审核质量记录;管理评审暂未开展。Y4.13.1.2所有记录应清晰明了,并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。查:内审记录是否清晰明了;问:请资料员介绍记录和档案管理办法。1.记录淸晰;2.《文件控制程序》规定“资料管理员负责质量手册、程序文件、作业指导书、质量、技术记录格式及其他悖理文件的归档、发放、管理,负责外來文件的收集和控制”。3.原始记录由业务受理员定期整理成册后归档保存在资料室。规定了记录的保存期。Y应规泄记录的保存期。査:内市记录和档案的保存期。《记录控制程序》条款4.3规定了质最记录的保存期

3、一般为3年,技术记录的保存期一般为3年;技术人员、设备档案和关键特性记录应长期保存,但审核发现技术人员个人履历表,其保存期规定为3年。Y'4.14内部审核4.14.1实验室M根据预定的11程表和程序,定期地对其活动进行内部审核,以验证其运作持续符合管理查:内审管理程序文件。查:内审是否根据《内审管理有XXXXX16-10《内部审核管理程序》Y审核准则审核抽样内容审核证据审核发现条款号1准则要求体系和本准则的要求。程序》或WNAS-GL12实验室和检杳机构内部审核指南》的规定进行:是审核应山经过培训和具备资格的人员來执行,只要资源允许,审核人员应独立于被审核的活动。查:内审员是

4、否具备其所审核的活动充分的技术知识(具备与被审核部门相关的技术知识),并专门接受过审核技巧和审核过程方面的培训?是否具备资质和授权?査:市核开始询,内市员是否评审了质量手册打相关的程序文件?査:审核人员是否独立于被审核的活动?审核人员是否审核了白己所从事的活动或B己直接负责的工作?有安排了预备会进行文件的审查,先提出文件审查报告是,审核人员未审核口己所从事的活动或口己直接负责的工作Y4.14.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性,或对实验室检测结果的正确性或冇效性产生怀疑时,实验室应及时采取纠正措施。査:审核完所冇的活动后,审核组是否认真评价和分析所有审核发现?确定哪些应报

5、告为不符合项(多少项),需要采取纠正措施?哪些只作为改进建议(多少项)?审核纟R认真评价和分析了所有审核发现,确定12项为不符合项,需要采取纠正措施.2项只作为改进建议(观察项).Y如呆调查表明实验室的结來可能已受影响,应书面通知客户。査:审核中发现检测校准结來可能已受彩响,是否已书面通知未发现Y审核准则审核抽样内容审核证据审核发现条款号1准则要求客户。4.14.3审核活动的领域、审核发现的悄况和因此采取的纠正措施,应予以记录。查:是否按照《审核实丿施计划》进行审核?审核了哪些要素/岗位?查:内审员审核记录是否规范?例如是否包括:时间、地点、岗位?是否具有可追溯性(如质量记录

6、检查中是否包含记录的唯一性编号)?查:对不符合项是否进行了分类?对严重不符合项是否已采取纠正措施?对符合和不符合的审核是否都进行了详细记录?查:前一次内审的记录是否归档保存?记录是否齐全?详见《屮雅密封件有限公司实验室2010年12月第1次内部质量体系市核实施计划》和相关市核记录规范进行了分类本次为实验室笫一次内审Y(以下N/A)4.14.4跟踪审核活动应验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。查:本次内审需要采取纠正措施的不符合项是否制订了整改计划,是否分析了原因并采収最有效防[上问题再度发牛的纠正措施,是否在规定的时间内山规定的部门和人员完成了整改?有否纠正措施有效性的验证

7、记录?审核准则审核抽样内容审核证据审核发现条款号准则要求查:检查前一次内审发现了多少不符合项(例如40个),其中采取了纠」E扌音施的多少个(例如14个)?前次内审所有的不符合项(包括没冇采取纠正措施)在木次内审中是否再度发生?査:检查最近•次管理评审制订了多少项整改措施,是否在规定的时间内完成了整改?未进行9・内部审核对内审员的检查表(续)受市核岗位:内审员内审员:市核Rffl:2011年07月22日依据CNAS-GL12:2007《实验室和检查机构内部审核指南》,检查内审员是否符合以下要求?审核准则:

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