审核制度范文.doc

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1、审核制度范文  四川国豪种业有限公司财务审核制度(草案)  一、为强化法制管理,提高经济效益,保障财会人员依法行使监督职责,特制定《四川国豪种业有限公司财务审核制度》。  二、公司全体职工都应积极参与规范化的资金管理,自觉接受《财务审核制度》的监督。  凡参与财务审核人员必须遵守财经纪律,严格按规定程序履行职责,及时完善财务手续,不得越级、越权行事。  三、公司所属各部门及全体员工因公办理款项和有价证券的支付;财务的收发、使用;债权、债务的发生、结算;资本、基金的增减和经费的开支;其他经济业务的处理等有关事宜必须执行《财务审核制度》。  四、合法

2、原始凭证的基本要素1.从外单位取得的原始凭证必须是税务机关监制的行业专用发票;省级财政厅监制的统一收据;发票或收据上加盖收款单位(个体)章;清楚载明填写日期、付款单位、摘要内容、数量、单价、金额、出票人;大、小写金额相符;购买实物,应附加有入库证明。  2.本单位自制原始凭证必须是单位统一使用、规范化的单据;应由经办人清楚填写有关内容。  3.原始凭证正确填写,未经涂改,一次性使用。  五、财务审批权限公司所有的财务报销、业务支出必须有经办人、副经理(副部长)、经理(部长)、副总经理逐级签字,由总经理或董事长批准方能报帐支付。  六、财务审核程序

3、1.经办人对原始凭证的真实性负责,审核原始凭证基本要素是否合法;2.项目负责人在真实、合法原始凭证的基础上,审核该项费用的必要性;3.公司负责人(经理、部长)在真实、合法、必要开支该项费用的基础上,审核该项费用涉及项目的预算、计划;4.副总经理在真实、合法、必要、计划内的原则上,签署意见。  5.总经理、董事长在分管部门领导审核意见的基础上签署书面指令;6.财务人员审核原始凭证合法、开支合理,不违背国家财经法规,不损害公司利益,在有相关领导签署意见的前提下视其金额额度,给予支付或承诺支付。  二零零四年六月。    内容仅供参考

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