QS-MD001质量体系内部稽核管理办法.doc

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1、聯成塑膠模具廠UNITEDPLASTICK&MOLDCO.,LTD質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-MD-001核准審核審定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QS-MD-001文件名稱質量管理體系內部稽核管理辦法REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠文件名稱:質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-MD-001制訂部門:管理代表制訂日期:20041020版本:A頁次:1/31.目的:查核本公司按ISO9001:2000標准版要求建立之品質系統的符合性及其有效性。評價實際運作是否符

2、合文件規定.通過稽核發現缺陷、低效率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進品質系統.2.范圍:公司內部與品質有關的部門均為受稽核對象.3.權責:3.1管理代表:3.1.1年度稽計划書之擬訂.3.1.2依年度稽核計划書制訂稽核行程表.3.1.3委任稽核小組組長.3.1.4稽核成員之召集、訓練及考核.3.2稽核小組組長:3.2.1負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區分每次至少一位.3.2.2負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.3.3被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.3.4稽核員﹕3.4.1查檢表的制定3.4.2對公司

3、進行內部稽核3.4.3將問題反映上級3.4.4追蹤不良改進事項4.定義:無5.作業內容:5.1工作內容說明﹕5.1.1稽核方式﹕5.1.1.1稽核可以單獨開展﹐也可以配合其他內部稽核工作一起進行稽核。5.1.1.2稽核周期每年至少稽核一次以上5.1.2稽核人員﹕5.1.2.1質量管理體系內部稽核小組成員必須是經過內部質量管理體系的相關教育方能上崗工作﹔一般培訓工作如下﹕a.公司品質管理程序文件的了解b.ISO條文要素的理解c.稽核手法的運用5.2工作內容流程圖表說明﹕聯成塑膠模具廠文件名稱:質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-M

4、D-001制訂部門:管理代表制訂日期:20041020版本:A頁次:2/3聯成塑膠模具廠文件名稱:質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-MD-001制訂部門:管理代表制訂日期:20041020版本:A頁次:3/31.相關文件:6.1管理體系內部稽核程序QP-MD-0012.使用表單:7.1內部管理體系稽核查檢表QR-MD-0017.2年度稽核計劃表QR-MD-0027.3內部稽核報告書QR-MD-0037.4矯正與預防措施通知單QR-MD-004

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