华佗门店程序.doc

华佗门店程序.doc

ID:55739409

大小:265.00 KB

页数:48页

时间:2020-03-05

华佗门店程序.doc_第1页
华佗门店程序.doc_第2页
华佗门店程序.doc_第3页
华佗门店程序.doc_第4页
华佗门店程序.doc_第5页
资源描述:

《华佗门店程序.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、潍坊华佗国药大药房连锁有限公司文件程序文件质量管理操作规程(QP)序号文件名称文件编号页码1质量管理体系内部审核操作规程WFHT-QP02-20152药品收货及质量验收操作规程WFHT-QP05-20153药品在库养护操作规程WFHT-QP07-20154近效期药品管理操作规程WFHT-QP10-20155不合格药品管理操作规程WFHT-QP11-20156药品拆零和拼箱管理操作规程WFHT-QP12-20157药品销后退回验收操作规程WFHT-QP14-20158用户投诉及售后处理操作规程WFHT-QP16-20159质量事故报告与处理的管理操作规程WFHT-QP17-2

2、01510质量考核管理操作规程WFHT-QP18-201511仓库、门店卫生清洁管理操作规程WFHT-QP20-201512计量器具设备管理操作规程WFHT-QP22-201513中药材、中药饮片验收操作规程WFHT-QP23-201514中药材、中药饮片养护管理操作规程WFHT-QP25-201515门店处方调配管理操作规程WFHT-QP26-201516门店药品配送退回的管理操作规程WFHT-QP27-201517门店药品拆零管理操作规程WFHT-QP28-201518计算机系统的操作程序WFHT-QP29-201519远程审方的操作程序WFHT-QP30-201520

3、门店药品销售操作规程WFHT-QP33-201521中药饮片处方审核、调配、复核操作程序WFHT-QP34-201522门店药品陈列及检查操作程序WFHT-QP35-201523门店冷藏药品的存放操作程序WFHT-QP36-20152潍坊华佗国药大药房连锁有限公司文件程序文件文件名称:质量管理体系内部审核操作规程编号:WFHT-QP02-2015修订人:韩祥君审核人:曾菁菁批准人:魏元臣修订日期:2015.07.27审核日期:2015.07.31批准日期:2015.08.01修订部门:质管部执行日期:2015.08.01版次:第1版1、目的:通过对企业质量体系的运行情况进行

4、全面的检查评价,证实体系运行的适宜性、充分性、有效性,以满足质量控制过程的要求,保证药品经营质量和服务质量。2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。3、适用范围:适用于公司质量体系的内部审核。4、职责:质量管理领导小组:负责质量管理体系评审的进行、评审报告的审查批准。质管部:负责编制计划及具体实施,包括会议记录,材料整理收集,评审报告的撰写,整改措施的落实情况的检查,结论和建立质量评审档案。5.程序5.1审核类型:5.1.1部分审核:只审核出现重大问题的部分,仅适用于需要额外增加审核时进行。5.1.2全面审核:按照GSP规范及实施细则的所有条款进行。5.2准备:

5、制定审核的范围及要求、审核人员及分工、审核的日程安排、记录等。5.3范围:质量体系内部审核包括质量管理体系审核、药品质量审核和服务质量审核。5.4审核程序:5.4.1内部质量审核每年1次,在质量管理负责人的主持下进行。5.4.2质管部组织审核活动。5.4.3质管部按检查表检查质量管理体系运行情况,记录审核结果并提出整改意见。5.4.4质管部负责编写《质量管理体系审核报告》,其主要内容包括:审核目的、范围和依据;审核日期和受审核部门;综合评价;审核发现的主要问题和原因分2潍坊华佗国药大药房连锁有限公司文件程序文件析;提出纠正措施或改进意见;上次质量内审后采取的纠正措施的情况及

6、效果评价;质量评审应有明确的结论。5.4.5落实纠正措施:被审核部门根据审核提出的问题,在规定的时间内组织限期整改。5.4.6跟踪:审核组对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行跟踪,并作出跟踪记录。5.5审核的实施:5.5.1时间安排:5.5.1.1质量体系的全面审核应每年进行一次(一般安排在每年的年底或次年年初)。5.5.1.2部分(部分文件、环节)或临时审核根据管理需要,由质量领导小组决定。5.5.2审核方法:审核人员按照GSP指定的审核项目进行审核,审核时应深入现场检查,注意充分听取受审者的陈述,查阅记录,同被审核部门的有关人员讨论分析,找出产生问题的原因。5.5.2

7、.1审核重点应放在对药品质量和服务质量最有影响的环节,并结合阶段性工作中的重点环节进行审查。5.5.2.2准确把握国家法律、法规、政策、标准的变化,公司发展及环境变化,调整考核的具体内容。5.5.3纠正及预防措施:由审核员客观、准确的记述不符合事实和准确判断不符合标准条款。责任者作原因分析,制定纠正和预防措施(规定纠正措施期限)。审核员对纠正措施进行验证。5.5.4评审报告:由质管经理撰写审核报告,内容包括:审核范围、依据、受审部门、起止时间、审核项目执行情况、存在问题及不合格情况、整改措施,由审核组人员签名确认。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。