公司采购管理规章制度汇编.doc

公司采购管理规章制度汇编.doc

ID:55740841

大小:138.00 KB

页数:52页

时间:2020-03-05

公司采购管理规章制度汇编.doc_第1页
公司采购管理规章制度汇编.doc_第2页
公司采购管理规章制度汇编.doc_第3页
公司采购管理规章制度汇编.doc_第4页
公司采购管理规章制度汇编.doc_第5页
资源描述:

《公司采购管理规章制度汇编.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、卡拉实业(深圳)有限公司采购治理制度(最终版)49/52加藤松本治理咨询公司二零一二年十二月49/52目录第一章 总则1第二章 采购组织2第三章 采购打算3第四章 供应商选定和评估5第一节供应商的选定5第二节供应商评价7第五章 采购实施9第五章 采购监控13第六章 采购招标治理14第七章 采购平台19第八章 附则20附件1:供应商询价方法21附件2:供应商自评报告24附件3新型材料试验报告(样版)2749/52第一章 总则第一条目的为了加强卡拉实业(深圳)有限公司(以下称公司)采购打算治理,规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成

2、本,特制订本规定。第二条原则(一)依照生产、经营需要作好物资采购工作,保障原材料和各项物资连续供应。(二)在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合格。(三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。(四)实行公开招标、议价、比价采购,杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条适用范围本制度适用于公司产品、研发所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特不讲明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件49/52(统称为外协产品)的加工、制造。除非特不讲明,采购物品与外协产品统称为采购

3、。49/52第二章 采购组织第一条物控部负责编制采购打算、组织采购的招标、采购物品及外协产品的询价及采购执行;制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库;打算财务部负责对采购预算的审核和操纵,以及采购款项的支付。第二条各部门职责:(一)技术中心:负责依照物料消耗定额编制物料清单,作为采购的直接依据;提出相应的价格建议;参与供应商的甄选。(二)物控部:负责依照物料清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购打算;负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织;负责对采购价格的审核;负责组织对供应商的资格确认和治理;负责采购活动的具体实施;对所采购物品及外

4、协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集;建立采购物品及外协产品价格信息库;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。(三)制造中心品质部:负责对采购物品及外协产品的质量检测,建立采购物品及外协产品的质量记录;参与对供应商的甄选;参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。49/52(一)打算财务部:采购打算及采购预算的审核;采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。(二)仓库:负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。(三)制造中心:负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信

5、息及时反馈给物控部。49/52第三章 采购打算第一条物控部负责采购打算的编制和下达。第二条采购打算制订的依据制订采购打算时应依照生产打算、物料清单、预算、库存情况、公司资金供应情况等确定采购的先后时刻表,对生产急需物品,应优先考虑。只有出现下列情况时,才能将成品、半成品或材料外协制造。(一)公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和时。(二)协作厂商有专门性的技术或专门工艺,利用外协加工质量较佳且价格较低。(三)客户指定专门厂商生产加工的物品。第三条采购申请的提出(一)为生产所需的备品备件、劳保用品、量检具、测量器具、低值易耗品等,由制造中心提出采购申请。(二)

6、为生产、研究开发、打样所需要的原材料、辅助材料、包装材料等直接进入产品成本的物资,由技术中心提出采购申请;(三)49/52生产、基建项目(含设备改造和设备维修)、办公等需要的设备和工具,由使用部门按照年度预算,每月编制设备采购申请。(一)一般办公用品、劳保用品、办公家具由行政办公室依照使用部门需求统一编制采购申请。(二)制造中心因本部门的生产工艺、技术条件、生产饱和等因素不能对某些产品、半成品或材料进行生产而需进行外协加工由制造部提出外协申请。(三)采购申请应注明材料的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期

7、。第一条采购申请审批请购人填完采购申请单后交所在部门经理审核。采购申请在预算范围内的,由中心总监批准;在预算范围外的,按超预算的审批程序确定。部门经理的姓名和签名样本应在物控部及打算财务部备案以待核实。负责审批的中心总监在签字批准之前应检查请购单的内容是否准确、完整,若不完整或有错误则应予以纠正。第二条49/52经审批后的采购申请表由物控部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清晰,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第一条采购打算的制订(一)月度常备用料的采购打算:由物控部物料打算员依照营销中心的销售预

8、测、对应的物料清单(BOM)并依照实际

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。