单据流程管理规范指引W.doc

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1、单据流程管理的规范指引目的:为规范公司各类财务及业务相关单据的填制、审批传递及管理,加强财务信息的规范化、合理化、合法化和财务监督,保障公司财务经济活动符合相关法律制度及上市发行规范要求,特制定本指引。范围:本指引所指单据包括公司销售业务流程、采购业务流程、半成品采购流程、半成品生产养护流程、产品报损流程,包括产品采购、定价和销售过程中产生的所有相关财务及业务单据。细则:1、单据的内容主要包括:单据名称,填制单据的日期,单据号码,填制单据单位的名称或填制人的姓名,经办人的签名或盖单,接受单据的单位名称,经济业务的内容、数量、单价和金额。2、所有的单据内容必

2、须填写完整,字迹清晰、工整,手写不得连笔,无涂改、污染,印章清晰可辨。3、所有的单据摘要、说明栏应使用清晰、简洁的文字说明相关的事由或项目,内容必须详尽、清晰、明了且无异义。3、所有的连续单据均须按时间连续编号,不得空号、重号;作废单据必须注明“作废”标记,所有联次须保存完整。4、关于单据金额的填写,阿拉伯数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写,币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白,阿拉伯数字须工整、规范,不得连笔。如有大写金额,大、小写金额须一致,大写金额一律用正楷或者行书体书写,不得使用异体字和简化字(标准大写写法有:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、

3、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等)。5、公司经济业务及财务单据流程经总经理或总裁签批后正式生效,任何部门或个人不得随意更改、省略或跳过任何环节,所有环节均须相关责任人签字确认。6、财务部负责检查经济业务及财务单据流程手续是否完整,发现任何部门或个人更改、省略或跳过任何环节,一旦查实,即由人力资源部每次扣除相关责任人当月考核分1分。7、所有的经济业务活动及财务单据,根据业务流程,同一业务在不同的流程过程中产生的相关单据,如同一笔业务的采购订单与入库单,须一一对应,不得产生交叉、错位。8、公司所有经济业务及财务单据流程,财务部及基地合作部等相关部门应尽快制定详

4、细操作流程及相关标准。9、对公司经济业务活动或财务单据流程提出改善建议并获得采纳者,经审计部门与相关业务部门审核确认后,由所在部门提请总经理给予100至500元的奖励。10、内控委员会是公司经济业务活动及财务单据流程的监控部门,由审计部负责流程运行的审核和监督工作。总则:本指引由内控委员会制定,经总裁审核签批后生效,最终解释权归内控委员会。内控委员会2016年12月8日

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