用友月末结转.doc

用友月末结转.doc

ID:59364663

大小:11.50 KB

页数:1页

时间:2020-09-04

用友月末结转.doc_第1页
资源描述:

《用友月末结转.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、一、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、修改凭证((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、删除凭证打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。二、审核凭证(制单人与审核人需不同)打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定―

2、―按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。三、记账注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。四、期末处理1.期末处理包括自动转账凭证的运用和月末结账。期末处理最终要完成的操作就是月末结账。2.如何定义自动转账凭证操作:点击“总账”下面的“期末转账定义”。期间损益的设置:“期末”下面的“期间损益结转”。在期间损益设置处,只需录入本年利润科目就可以。点击“权益”下面的“本年利润”,点“确定”,然后直接用最快捷的办法点击“全选”然后点击“确认”就可以了。3.执行转账生成注意:转

3、账生成也是一张凭证,我们可以将填制凭证的人员作一下统一,注意:如果前几张是日常处理的凭证,那么这是最后一张凭证。我们要重新注册,换一个操作人员点击“审核”。接下来点击“记账”就可以完成了。4.月末结账当月工作已完成,现在要做月底结账,在这之前要先做试算和对账操作。试算并对账,第一个点击选择“对账”,系统自动把账账执行一个核对。接着点击“试算”,试算结果平衡,“确认”,然后再进行月末结账。  注意几点:  (1)已经结账的月份不能填置凭证;  (2)还有未记账月份的凭证不能结账;   (3)每月对账正确后才能结账;(4)年底结账前先进行数据备份后,再结账

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。