内部质量审核表格汇编13.docx

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1、六A15内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核打算表审核依据见内部质量审核打算表审核范围见内部质量审核打算表审核组长审核组成员审核调查了被审核部门/范围对质量有阻碍的部门/人员的质量活动(见内部质量审核打算审核概况表、内部质量审核检查表)。审核中发觉的不符合项共项,其中严峻不符合项项。(见内部质量审核不符合项报告)。不符合项分布(见2页)质量体系运行评价附件:1.内部质量审核打算表2.内部质量审核检查表3.内部质量审核不符合项报告4.总结会会议记录1/3治理代表/日期审核组长/日期六A15内部质量审核报告书共2页第2页部门:编号:不符合项分布

2、表质量体系要素已被审核区域发生的不符合项的数量审被审核区域标准核总条款条号款数打√4.1治理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料操纵4.6采购4.7顾客提供产品的操纵4.8产品标识和可追溯性4.9过程操纵4.10检验和试验2/3检验、测量和试验设备的操4.11纵4.12检验和试验状态4.13不合格品操纵4.14纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和4.15交付4.16质量记录操纵4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数3/3

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