流程图1、财政直接支付审核流程图

流程图1、财政直接支付审核流程图

ID:6421556

大小:93.00 KB

页数:6页

时间:2018-01-13

流程图1、财政直接支付审核流程图_第1页
流程图1、财政直接支付审核流程图_第2页
流程图1、财政直接支付审核流程图_第3页
流程图1、财政直接支付审核流程图_第4页
流程图1、财政直接支付审核流程图_第5页
资源描述:

《流程图1、财政直接支付审核流程图》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、流程图1、财政直接支付审核流程图支付中心厅采购处厅业务处预算单位工资统发、工会会费其他直接支付政府采购项目非部门预算项目系统自动生成《直接支付申请书》电子信息直接支付申请电子信息及纸质《直接支付申请书》受理部业务人员复核受理部业务人员审核导入受理部其他人员复核资金部确认支付开具《财政直接支付汇总清算通知单》开具《财政直接支付凭证》人民银行代理银行国库支付中心情况表、流程图6流程图2、财政授权支付信息监控流程图(一)预算单位财政授权支付申报信息监控流程图预算单位财政授权支付用款申请电子信息省级国库集中支付动态监控系统正常业务,系统自

2、反馈受理号疑点业务支付中心监控人员对疑点业务进行处理。违规业务退回预算单位置为正常的业务,反馈受理号受理号及相关结算凭证代理银行国库支付中心情况表、流程图6(二)集中支付业务银行办理环节信息反馈流程图代理银行集中支付信息省级国库集中支付动态监控系统系统报警:公务卡消费、零余额账户、授权支付银行办理、直接支付银行办理异常情况支付中心监控人员异常情况分析,核实情况,定期形成国库动态监控分析报告中心领导国库支付中心情况表、流程图6流程图3、国库支付中心内部行政运行流程图(一)物资采购流程图各部门①提出采购申请主任(或主任办公会)③完成采

3、购,申请人验收②审批后综合部国库支付中心情况表、流程图6(二)财务管理流程图财务支出计划①报批主任(或主任办公会),超出规定金额的报分管厅长审批 ④主任签报后,到中心财务办理手续  ③填制借款单,或支出行为完成后,填表制报销凭证。②审批后中心财务具体经办人国库支付中心情况表、流程图6(三)固定资产管理流程图固定资产报废固定资产购置各部门各部门①提出固定资产报废申请①根据需要,提出年内固定资产购置计划主任办公会主任办公会④交付使用,使用部门承担保管义务,维修由综合部统一安排。②审批②审批综合部综合部⑤固定资产报废收入。④根据厅办公室

4、要求做好残值鉴定等工作。③根据制度规定将拟报废的固定资产相关材料上报③有计划地安排政府采购厅办公室国库登记固定资产管理卡片国库支付中心情况表、流程图6

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。