在审计部门调研时的讲话提纲.doc

在审计部门调研时的讲话提纲.doc

ID:6505838

大小:31.50 KB

页数:6页

时间:2018-01-15

在审计部门调研时的讲话提纲.doc_第1页
在审计部门调研时的讲话提纲.doc_第2页
在审计部门调研时的讲话提纲.doc_第3页
在审计部门调研时的讲话提纲.doc_第4页
在审计部门调研时的讲话提纲.doc_第5页
资源描述:

《在审计部门调研时的讲话提纲.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、在审计部门调研时的讲话提纲在审计部门调研时的讲话提纲今天上午,专门到审计部门进行调研,一是***局长到了之后,新班子还没来看过,今天抽空来看望一下大家;同时,考虑到年关将至,想就今年的一些工作,以及明年、“十三五”审计工作的新思想、新方法,跟大家作一次沟通交流,合议下一步审计工作的重点和方向。刚才,听了相关同志的汇报介绍,总体上感觉到大家工作非常辛苦,工作成效突出,能够紧紧围绕县委、县政府中心工作,不断创新管理刖举措,在促进社会发展和维串护社会稳定等方面发挥了自贝身的职能优势,为加快建设啡“三个***”建设提供了梧坚实的保障。下面,我就此Ξ

2、次调研简单强调三点意见:厥一、回顾总结,肯定成绩今年以来,面对宏观经济环危境错综复杂的严峻形势,审擀计部门的认真履行审计监督誉职责,在推进依法行政、维壁护经济秩序、保障群众利益黔、加强廉政建设等方面发挥桑了积极作用,做了大量卓有娉成效的工作。一是干部队贡伍富有朝气。虽然今天跟大牛家只是作了短暂的沟通交流骝,但是言语之间我能感觉到鹬大家整体精神状态很好,班捏子年富力强、富有朝气,思路清晰、工作扎实,重点突出、举措创新。尤其是在制幄度建设、审计监督等方面的ち工作实效非常突出,切实提邪升了干部队伍的素质,增强核6/6了战斗力。二是审计监督怡富

3、有成效。完成结算审计项目155个,涉及投资额7藤.87亿元,核减资金90汶27万元。在工程造价控制槛、进度、质量、安全等方面臻提出审计建议40余条,充分发挥审计监督的预警作用馒。在开展投资审计、重点工鹏程跟踪审计中,工作扎实、勤效果显著。比如:对省自然材博物馆、客运中心等18个垢重点项目及关系民生的项目坭进行跟踪审计,涉及投资额档约58亿元;对20家一级玮预算部门进行了专项审计,涣并延伸审计了工会及协会等辫下属单位。管理不规范资金声金额1.08亿元,发现非牖金额计量问题56个,提交钾审计报告和专项审计调查报哭告35篇,提出审计建议5笏4

4、条,被采纳54条;实施性跟踪审计项目18个,涉及妲投资额约58亿元。这些成者绩的取得与在座各位是分不N开的,充分反映了我们审计嗍班子拥有强烈的大局意识,皑以及干事创业的氛围浓厚。三是改革创新富有特色。立禾足***发展实际,聚焦生ε态环境保护,出台《关于在调经济责任审计中开展生态环枞境保护责任审计的实施意见蔺》,探索开展乡镇领导干部生态责任审计,建立了指标摸评价体系和生态责任审计联龚审机制,建立“多部门联合ば定责、多渠道结果运用”的官生态环境保护责任审计模式妮,启动对鄣吴镇等四个乡镇瞵的生态责任审计。***县庠探索开展领导干部生态责任弧审计

5、信息获县、市、省、署勇四级信息刊物刊载,并被人遁民网等多家主流媒体转载,6/6同时,该项工作受到各级各族类媒体关注,先后采访报道楦6次。可以说,一年来对摔全县审计工作,县委、县政宴府是充分肯定的。借此机会卤,我也代表县委、县政府向芥审计机关的同志们辛勤付出表示衷心的感谢!二、充蔷分履职,服务大局结合明∈年工作思路的确定以及“十溴三五”规划的落地要求,审计部门要全面落实中、省、醢市对审计工作的新部署、新只要求,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的貊审计监督全覆盖,在服务发闰展的同时发挥好监督保障作嬖用。

6、1.强化监督管理。俊审计工作要围绕中心,服务坩大局,推动国家和省市县各怨项决策部署的贯彻落实,促犰进各类公共资金安全高效使用。结合我县“五水共治”憋、“三改一拆”、“四换三磙名”等中心工作,围绕经济架发展、民生改善等重点领域晓,要强化对重点资金、重点燎部门的审计监督,重点加强崆领导干部生态经济责任审计褰、重点工程、社保、医疗、徙保障性住房、“三农”等领混域的审计监督;要密切关注g政府性债务,总体要求是控苡总量、调结构、降成本、防锲风险,全程监督新增债务的雌举借和使用情况,防止形成瘃新的风险;要加强对落实对糁落实中央“八项规定”、国崇务院“

7、约法三章”、“四个积一律”等工作的审计监督。㈣同时,要密切关注财政资金凉的存量和增量,减少沉淀、欲盘活存量,提高资金使用绩擅效。6/62.强化内部审计。呛内部审计是经济社会发展“既免役系统”的第一道防线,篝是实现审计监督全覆盖的重要抓手。按照内审工作的要肀求,提高内部审计工作规范韬化和制度化水平,重点开展痉内部管理干部经济责任审计煸、重大经济决策审计和内部杀控制制度审计。要加强对乡き镇和部门内部审计工作的指淫导监督。在县政府第35次惬会议出台了《关于进一步加香强内部审计工作意见》,目逮的就是要加强单位内部审计,提高财政资金监督实效,蹩确

8、保监督无盲区、无死角,毫所以要把内部审计这项工作窑落实好。这里也请审计局就ァ接下来要召开的内审工作会谕议策划好、筹备好、落实好冰。3.强化结果运用。对争审计过程中发现的问题,审侥

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。