发货管理操作规程

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1、文件编号:ZY/02NQ-04-A发货管理操作规程制订日期:2009.11.20版本序号:A修订日期:页码:1/2实施日期:2009.12.201目的加强发货管理,确保发货的及时性、准确性。2范围适用于发货管理。3职责3.1市场开发中心3.1.1负责发货的下达、记录;4程序4.1发货的下达4.1.1信息平台-查询统计-多方相关查询-执行合同通知单-逐一查询已到交货期且执行完毕的合同;如付款条件是发货前结清的,需待货款全部到帐后安排发货;4.1.2信息平台-客户中心-开具发货通知-输入客户简码-查执行单-点击要发货的合同行-新建单据-选

2、择运输方式-填写到货日期-加明细行(管)-加明细行(盖)-输入管、盖的发运数量-合同号、代码等输入备注栏-提交;4.1.3信息平台-客户中心-审批发货通知-检索-选中发货行-审核;如果发货内容需要修改,待发货返回之后在该界面中检索后点击“返还”,重新进入开具发货通知修改即可。4.2发货的记录4.2.1信息平台-查询统计-成品库查询-成品出库单-检索-查询前一天的发货记录;4.2.2综合信息管理系统-发货管理-输入客户代码-点击客户名称行-新建出库单-在运输方式栏输入运输方式及件数-修改日期-点击发货的合同-添加内容(管)-添加内容(盖

3、)-修改出库数量-填写装箱方式-货物发运记录-是否按年月显示中选中“是”-找到输入的发货行-填写结算量;4.2.3将烟台的发货内容输入《发货记录》中;4.2.4在各个片区账款表中记入发货情况;4.2.5每月底与各运输商核对运输的数量及金额,核对无误后由运输商及时开具发票,及时办理报支;4.2.6有运输商损坏的产品与运输商核对数量,按产品的原价进行赔偿,并由运输商开具发票;4.2.7每月底对各运输商及每月的运费进行汇总统计,以便控制运输费用;4.2.5每月末将当月烟台发货的药品类产品单独整理在《发货记录Y》中。4.4发运清单归档制定:审

4、核:批准:文件编号:ZY/02NQ-04-A发货管理操作规程制订日期:2009.11.20版本序号:A修订日期:页码:1/2实施日期:2009.12.204.4.1将运输商返回的发运清单归入每个客户的档案。5、相关文件6、相关记录6.1《发货记录》6.2《发货记录Y》制定:审核:批准:

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