预算内控岗位职责任职要求

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1、预算内控岗位职责任职要求预算内控岗位职责岗位职责:1、会计基本工作和财务管理的基本工作;2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,准时调整和掌握计划的实施;3、负责公司成本核算以及预算内控;4、负责公司财务制度的制定以及执行;5、负责财务报表制作和税务申报;6、专心完成领导交办的其它工作任务。任职要求:1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;2、2年以上相关工作经验,熟识各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;4、

2、思维机敏,学习力强,能独立思索,擅长总结,具良好沟通能力;5、娴熟应用财务及Office办公软件。预算内控岗位篇2:内控审计经理岗位职责任职要求-6-内控审计经理岗位职责职责描述:1.依据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;3.审批详细项目的审计方案,主导实施重大审计项目;4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;5.审读财务报告及工作底稿,按规定

3、记录,审计过程清楚、结论全面客观;6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;9.主持内部掌握体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内掌握度执行状况的定期和不定期检查;10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;-6-12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

4、13.指导监督下属人员的工作完成状况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;14.完成上级领导交办的其它工作。任职资格:1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;3.娴熟把握企业会计准则,熟识有关税务、证券和金融等法律法规;4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;6.熟谙公司经营活动和内部掌握管理体系;7.熟识国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;8.良好的口头及书面表达能力;9.能娴熟操作计算机和各类办公软

5、件;10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;11.具有良好的推断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。内控审计经理岗位篇3:财务内控岗位职责任职要求-6-财务内控岗位职责职责描述:1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实状况,实施预算掌握;2.负责预算执行状况,编制并报送预算执行状况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象准时反馈;4.依据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;5.负责建立完整的预算数据库,

6、供应财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;6.参予SAP流程优化及报表开发工作;7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;8.定期提出经营管理建议;9.领导交办的其他临时工作。任职要求:1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;4.工作态度专心严谨,具有很强的规律分析与文字叙述能力;5.精通PPT简报制作与口头报告;-6-6.熟识国家相关法律法规,熟识公司内部财务管理及流程管理,熟识SAP。财务内控岗位篇4:

7、财务内控审计岗位职责任职要求财务内控审计岗位职责咨询助理(内控、风险管理、会计、财务、审计、信息系统、社会责任、人力资源、法律)锐思咨询X市立信锐思信息管理有限公司,立信锐思职位描述:1、协助咨询顾问对客户所在行业进行调查和分析,包括公司经营模式分析、管理方式、业务流程;2、协助咨询顾问对客户的财务数据进行分析,了解公司的实际经营效果;3、协助咨询顾问对客户现有管理模式中的可提升点提出管理建议;4、参与小组争论并协助咨询顾问完成对客户的分析报告、流程梳理建议和管理提升建议;5、协助咨询顾问对管理建议进行落实和跟踪;6、其他咨询支持性工作。任职要

8、求:1、全日制大学本科及以上学历;经管类专业、学生干部优先,通过CIA/CPA考试者优先;2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力;3、有

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