鄂武商a:财务报告

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1、合并资产负债表(资产)会合01表编制单位:武汉武商集团股份有限公司单位:人民币元资产附注2017年6月30日2016年12月31日流动资产:货币资金(七)11,705,909,519.812,235,729,656.37以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据(七)25,282,500.00应收账款(七)311,662,294.627,976,413.65预付款项(七)4496,530,511.10491,512,184.62应收利息应收股利(七)5234,250.00其他应收款(七)699,867,941.1

2、4203,111,121.77存货(七)7716,569,717.08904,388,565.40划分为持有待售的资产(七)8216,152,990.09一年内到期的非流动资产其他流动资产(七)920,000,000.00流动资产合计3,035,822,483.754,079,105,181.90非流动资产:可供出售金融资产(七)10429,940,000.00429,940,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资(七)1129,499,789.5728,162,227.21投资性房地产(七)1266,174,5

3、16.8569,644,925.02固定资产(七)137,015,834,983.067,127,624,193.28在建工程(七)1441,779,385.7423,000,770.03工程物资固定资产清理无形资产(七)152,686,073,099.192,725,786,802.90开发支出商誉长期待摊费用(七)16334,702,759.54317,738,486.22递延所得税资产(七)17123,101,392.29167,495,429.50其他非流动资产(七)182,881,094,137.502,822,

4、070,837.50非流动资产合计13,608,200,063.7413,711,463,671.66资产总计16,644,022,547.4917,790,568,853.56法定代表人:陈军主管会计工作负责人:李轩会计机构负责人:刘晓蓓本报告书共90页第1页合并资产负债表(负债及股东权益)会合01表编制单位:武汉武商集团股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益附注2017年6月30日2016年12月31日流动负债:短期借款(七)201,044,000,000.001,324,000,000.00以公允价值计量且其变动计

5、入当期损益的金融负债应付票据(七)211,950,000.006,730,000.00应付账款(七)221,741,381,108.832,334,618,966.08预收款项(七)232,730,474,783.492,802,185,353.38应付职工薪酬(七)24346,409,590.51433,836,765.20应交税费(七)25157,297,063.45223,093,497.58应付利息应付股利(七)268,974,911.832,846,864.03其他应付款(七)272,131,499,160.43

6、2,690,739,952.53一年内到期的非流动负债(七)282,000,000.002,000,000.00其他流动负债流动负债合计8,163,986,618.549,820,051,398.80非流动负债:长期借款(七)291,906,931,822.001,907,931,822.00应付债券长期应付款长期应付职工薪酬(七)306,339,339.508,853,179.45专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,913,271,161.501,916,785,001.45负债合计1

7、0,077,257,780.0411,736,836,400.25股东权益:股本(七)31769,384,681.00591,834,370.00资本公积(七)321,372,686,913.331,499,425,929.09减:库存股(七)3387,251,728.20139,372,800.00其他综合收益(七)3460,589.4566,382.08专项储备盈余公积(七)35751,948,594.77751,948,594.77未分配利润(七)363,759,935,717.103,349,829,977.37外

8、币报表折算差额归属于母公司的股东权益合计6,566,764,767.456,053,732,453.31少数股东权益股东权益合计6,566,764,767.456,053,732,453.31负债和股东权益总计16,644,022,547.4917,790,568,853.56法定代表人:陈军主管会计工

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