宁波市内部审计协会文件

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1、宁波市内部审计协会文件甬内审协〔2017〕11号宁波市内部审计协会关于2017年度内部审计理论研讨和案例征集获奖情况的通报各区县(市)内审分会、市直会员单位:按照中国内部审计协会《关于印发2017年内部审计理论研讨实施方案的通知》(中内协发〔2017〕3号)和浙江省内部审计协会《关于开展2017年内审理论研究和案例征集工作的通知》(浙内审协〔2017〕8号)的要求,宁波市内部审计协会组织以全国课题“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”、省自主课题“内部审计如何当好改革促进派”—15—为主题开展了理论文章及优秀案例征集活动,得到各会员单位的积

2、极响应,共收到论文51篇(含省自主课题论文4篇)、案例57篇。经专家认真评选,共评出以“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”为主题的论文优秀奖17篇、表彰奖14篇(附件1),以“内部审计如何当好改革促进派”为主题的论文优秀奖4篇(附件2);案例优秀奖23篇、表彰奖26篇(附件3),现予以通报。希获奖单位和个人再接再厉,争取在内部审计研究领域再创佳绩。各内审分会、市直全体会员单位和审计机关人员,要一如既往的关心和支持内审理论研究工作,以改革创新的精神、求真务实的作风,积极钻研内审工作的新情况、新问题,探索新举措,推动宁波市内部审计理论研究和实

3、践工作再上新台阶。附件:1.宁波市2017年“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”论文获奖名单2.宁波市2017年“内部审计如何当好改革促进派”论文获奖名单3.宁波市2017年优秀案例征集活动获奖名单宁波市内部审计协会2017年6月30日—15—附件1宁波市2017年“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”论文获奖名单一、优秀奖(17篇)1.《中小商业银行实现控制型增值审计的路径探究》(浙江省农村信用社联合社宁波办事处金银助、陈丽华、周华华、周瑾、童欢鹏、罗沛杰)2.《基层央行风险管理审计评价研究》(人民银行宁波市中心支行内审处

4、孙震、张跃群、高睿、冯传中、沃野、卢俊峰)3.《强化审计整改工作,切实提升商业银行内控水平》(慈溪农村商业银行方贞)4.《试论智慧审计在“防范风险,提高效益”中的应用》(中国电信股份有限公司浙江分公司宁波审计办事处戎伟跃)5.《基于受托责任的公安审计角色冲突与队伍建设问题研究》(宁波市公安局审计处傅培佳、葛绍丰)6.《基于全覆盖视角下的民营企业审计监督新途径探讨》(得力集团有限公司杜建梁)7.《论县级供电企业审计工作如何创新机制适应新常态》—15—(象山县供电公司张琦)8.《探索全面深化改革背景下内部审计对企业“防风险提效益”的作用研究》(宁波滕头控股有

5、限公司单莉)9.《基于内部控制体系下内部审计增值模式的探讨》(宁海农村商业银行叶天平陈奕君王琴)10.《对内部审计与国家审计资源整合的探讨》(宁波市奉化区审计局王越高)11.《新形势下对内部审计改革途径的思考》(慈溪农村商业银行孙红)12.《运用贷款管理理论,发挥审计监督作用》(象山农信联社谢双艳)13.《磨砺审计整改利剑,破解“屡查屡犯”顽疾》(象山农信联社韩学峰叶勤琴)14.《基层央行风险导向型内部审计模式构建研究——以宁波市中心支行为例》(人民银行宁波中心支行冯传中)15.《基于Logistic回归分析的数据式审计探索》(中国建设银行宁波总审计室王

6、涛)16.《内部审计在财务管理中的应用》(中国邮政储蓄银行宁波分行张茵)17.《浅析当前村集体经济组织“三资”管理》(余姚低塘街道监察审计室陈杰)—15—二、鼓励奖(14篇)1.《以产品针对性效益审计“把脉”业务发展未来走势》(宁波市市区农村信用合作联社孙丽丽胡金川张伟)2.《引入审计分层管理理念,发挥审计最大效能》(象山农信联社韩学峰丁旭楠)3.《松岙镇村级财务内部审计的具体实践》(宁波市奉化区松岙镇人民政府李春娜)4.《内部审计防范风险和提升效益的利器——大数据》(中国建设银行宁波总审计室虞鉴)5.《从防范风险提高效益的审计视角如何作“管理者的耳目”

7、——“剖析”客户结构、“探索”客户粘合度》(奉化农商银行邬惠芬)6.《防风险提效益内审护航组织发展的实践与探索——以宁波市海曙区卫计局内审为例》(宁波市海曙区审计局范颖于传辉王昱)7.《加强内部审计,防范地方财政风险》(宁波市奉化区财政局竺强)8.《电力企业内部审计的风险及防范措施研究》(鄞州区供电公司王昭)9.《农村商业银行信息科技风险审计探究》(余姚农村商业银行张永杰)—15—10.《学校财务支出报销审批程序探讨——基于2015到2016年内部审计的思考》(余姚职成教中心学校褚建芬)11.《触动生共识共识出成效绩效审计彰显内审价值》(余姚农村商业银行

8、张永杰)12.《破“整改难”迷局,显内部审计成效》(余姚农村商业银行周天霞)13

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