中国内部审计协会文件

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1、中国内部审计协会文件中内协发〔2016〕42号中国内部审计协会关于公示拟推选的内部审计信息化优秀成果名单的通知各会员单位:中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》(中内协发〔2016〕18号)要求,组织开展本次活动,11月,协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审,共评选出拟推选的优秀成果85个,现将名单(见附件)予以公示。如有异议,请在公示期内向中国内部审计协会如实反映。公示时间:2016年11月28日至12月5日联系人:吴晓军张博文—1—联系电话:010-8219983982199840地址:北京市海淀区中关村南大街4号中国内部审

2、计协会邮政编码:100086电子邮箱:aciia_china@sina.com传真:010-82199876附件:拟推选的内部审计信息化优秀成果名单中国内部审计协会2016年11月28日—2—附件拟推选的内部审计信息化优秀成果名单(排名不分先后)1.特大型企业集团以审计体制变革为导向,构建高效能内部审计信息平台——北京汽车集团有限公司审计部2.创新持续性审计模式破解信息化环境下“五化”难题——中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局3.铸就大数据的内审利器助力新常态下银行发展——北京农村商业银行股份有限公司审计稽核部4.精确定位、风险预警,推进北京银行内部审计信息

3、化建设——北京银行审计部5.信息化手段提升审计监督服务能力的创新实践——国网北京市电力公司审计部6.工商银行应用控制审计探索与实践——中国工商银行股份有限公司内部审计局天津分局7.信息化环境下智能持续审计模式——国网天津市电力公司审计部—3—8.包商银行积极搭建常态化非现场审计预警监测体系推动内部审计向连续、实时审计模式的逐步转变——包商银行股份有限公司审计部9.辽河油田审计综合管理信息系统建设——中国石油天然气集团公司辽河油田公司审计处10.基于信息化环境的嵌入审计模式应用及其成效——中车齐齐哈尔车辆有限公司审计部11.电网企业内部审计信息化应用创新与实践——国网

4、黑龙江省电力有限公司审计部12.创新IT审计体系、践行IT审计实务——中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局13.基于风险导向的科技管理审计——中国人民银行上海总部内审部14.审计信息化引领内部审计开创转型升级新格局——中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心15.依托审计分析模型强化运营风险防控——中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局16.构建智能审计技术,提升内部审计价值——南京银行股份有限公司审计部17.基于“互联网+”时代的审计“八库一平台”构建——海澜集团有限公司审计部18.基于资产组信息平台的储备项目审计—4———国网江苏省电力公司南通供电公

5、司审计部19.审计发现问题整改及问责管理系统——中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行审计部20.对公客户稳定性分析——中国银行股份有限公司浙江省分行稽核部21.基于“数据分享”理念的农信社审计信息化创新模式——浙江省农村信用社联合社金华办事处审计科22.科技引领审计转型——浙江泰隆商业银行股份有限公司审计部23.湖州银行非现场审计系统应用——湖州银行股份有限公司总行审计部24.抽丝剥茧见本质,数据痕迹现原形——徽商银行股份有限公司审计部25.跨境汇款业务反洗钱可疑交易甄别审计案例——中国银行股份有限公司安徽省分行稽核部26.构建管理驾驶舱,创新审计模式——厦门国贸

6、集团股份有限公司内控与审计部27.兴业证券内部审计信息化平台建设成果——兴业证券股份有限公司审计监察部28.兴业银行审计数据分析与查证平台建设和应用介绍——兴业银行股份有限公司审计部29.让银行审计插上信息科技的翅膀—5———福建省农村信用社联合社监察审计部30.烟草行业基于信息化审计系统的管理审计——江西省上饶市烟草专卖局(公司)审计科31.中小商业银行风险导向审计系统的应用与研究——东营银行股份有限公司审计部32.深化信息技术方法应用推动内部审计转型发展——中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司审计处(审计中心)33.基于数据挖掘、质量监控、资源共享下联网审计的

7、信息化运用实践成果——德州陵城农村商业银行股份有限公司审计部34.以审计信息化建设和应用为基础,实现审计工作创新转型——中国联合网络通信有限公司山东省分公司审计部35.全面构建信息化平台积极推动内审战略转型——德州银行股份有限公司审计部36.基层外汇局货物贸易外汇监测系统应用功能审计案例——国家外汇管理局山东省分局外汇综合处37.信息驱动创新,破解审计瓶颈——中国银行股份有限公司山东省分行稽核部38.创新开展信息科技管理绩效审计深化信息技术审计转型与发展——中国人民银行荆门市中心支行39.电网工程数据化审计技术应用及标准研究—6———国网湖北省电力公司40.信息

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