隆昌公路路政管理大队

隆昌公路路政管理大队

ID:13604954

大小:222.00 KB

页数:8页

时间:2018-07-23

隆昌公路路政管理大队_第1页
隆昌公路路政管理大队_第2页
隆昌公路路政管理大队_第3页
隆昌公路路政管理大队_第4页
隆昌公路路政管理大队_第5页
资源描述:

《隆昌公路路政管理大队》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、隆昌市公路路政管理大队2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;2、保护路产;3、实施路政巡查;4、管理公路两侧建筑控制区;5、维持公路养护作业现场秩序;6、参与公路工程交工、竣工验收;7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;8、法律、法规规定的其他职责。(二)2016年重点工作完成情况。 一是Ⅱ8类固定超限检测站建设顺利完成,并投入试运行。二是经大队全体人员的共同努力,路政工作业绩有了很大提升。截止11月底,共上路巡查1386人次,清障排障748处;纠正、查处各类路政违章64件,共查处各类路政违法案件

2、63件,其中路政许可类3件、赔偿类11件、处罚类49件;检测车辆63691余台次,超限车辆251辆,强行卸载超限货物2956吨,货运车辆超限率低于4%;上路巡查率达98%,案件查处率达100%,结案率为100%。三是处理的路政案件全年无行政复议和行政诉讼案件发生,大队全体干部职工全年无违法违纪行为发生。四是截止目前,大队无任何安全事故发生。二、部门概况隆昌县公路路政管理大队属于其他事业单位。下设一室两股(办公室、法规股、巡查股),编制8人。三、收支决算总体情况2016年隆昌县公路路政管理大队本年收入合计174.83万元,其中:财政拨款收入174.83万元,占100%。2016年隆昌

3、县公路路政管理大队本年支出合计173.84万元,其中:基本支出124.84万元,占72%;项目支出49万元,占28%;结转下年0.99万元,占0.01%。8四、财政拨款收支决算情况隆昌县公路路政管理大队2016年度财政拨款收支总决算174.83万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加33.36万元,增长19%。增长的原因主要是工资调增、临聘人员增加等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县公路路政管理大队2016年度一般公共预算财政拨款支出173.84万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加33.

4、36万元,增长19%。8(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款支出173.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出169.8万元,占98%;医疗卫生支出4.04万元,占2%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):2016年决算数为169.80万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余0.99万元。2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为3.48万元,完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育(类)医疗

5、保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.56万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.84万元,其中:人员经费63.98万元,主要包括:基本工资24.09万元、津贴补贴0.89万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.04万元、其他工资福利支出11.95万元、奖励金0.042万元、其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。  公用经费60.81万元,主要包括:办公费14.13万元、水费0.04万元、电费1.12万元、邮电费1.

6、68万元、差旅费13.21万元、维修(护)费0.82万元、培训费2.49万元、公务接待费4万元、劳务费47.76万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费8.5万元、其他商品和服务支出3.16万元、办公设备购置5.53万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县公路路政管理大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元,完成预算41%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元,完成预算31%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

7、要原因是厉行节约,部分车辆运行维护费是在代管资金支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.12万元,下降53%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.22万元,下降37%;公务接待费支出决算8减少1.9万元,下降32%。减少的主要原因是厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元,占预算26%;公务接待费支出决算4万元,占预算15%。具

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。