大竹公路路政管理大队

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1、大竹县公路路政管理大队2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。负责保护辖区内的公路路产,维护公路路权。组织实施路政巡查公路两侧建筑控制区,依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。(二)2017年重点工作完成情况。一是加大“红线”控制力度,二是严格规范公路接道,三是对超限超载集中治理相关政策十分熟悉,支持并配合超限超载专项治理工作。全年累计处理路政案件266起,其中赔(补)偿类13起,强制措施类28起,简易处罚类224件,一般程序类1件,严格执行行政审批制度,规范路政许可程序,路政案件的查处率、结案率、行政权力运行平台录入率均

2、达100%。水口庙超载检测站和黄家卸货场共检测车辆110000余辆,其中超限车辆3000余辆,卸货并转运超载货物3000余吨。无一例因为集中整治引发社会不稳定的事件发生。二、部门概况下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年路政大队本年收入合计415.33万元,其中:12一般公共预算财政拨款收入353.11万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入62.22万元,占15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万

3、元,占0%。图1:收入决算结构图单位:万元2017年路政大队本年支出合计415.33万元,其中:基本支出353.11万元,占85%;项目支出62.33万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。12图2:支出决算结构图单位:万元四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计415.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加34.85万元,增长9%。图3:财政拨款收、支决算总计变动情况图单位:万元12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公

4、共预算财政拨款支出353.11万元,占本年支出合计的85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少27.37万元,下降7%。图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图单位:万元(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出353.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出297.30万元,占85%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.72万元,占12%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出12.09万元,占3%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务214(类)21401(款)2140112(项):12支出决算

5、为353.11万元,完成预算100%。2.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):支出决算为43.72万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.11万元,其中:人员经费203.39万元,主要包括:基本工资113.54万元、津贴补贴47.45万元、奖金4.72万元、伙食补助费10.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.72万元、其他工资福利支出27.59万元、奖励金0.24万元、住房公积金12.09万元。  公用经费93.67万元,主要包括:办公费4.70万元、印刷费0.11万元、水

6、费0.94万元、电费8.30万元、邮电费4.32万元、物业管理费1.42万元、差旅费41.12万元、维修(护)费1.02万元、培训费2.11万元、公务接待费3.47万元、工会经费3.20万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费17.18万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元,完成预算100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”12经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支

7、出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.47万元,占100%。具体情况如下:图6:“三公”经费财政拨款支出结构图单位:万元1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆

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