财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度

财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度

ID:18359204

大小:46.50 KB

页数:6页

时间:2018-09-16

财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度_第1页
财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度_第2页
财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度_第3页
财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度_第4页
财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度_第5页
资源描述:

《财务报销制度-财务报销制度 财务内部报销制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------财务报销制度-财务报销制度财务内部报销制度  公司费用报销管理制度  第一章总则.....................1  第二章费用报销制度及流程...........2  第三章借款标准及流程...............3  第四章费用审批管理................4  第五章附则.....................

2、.5  第一章-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------总则  第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条:

3、本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为交通费、市内差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费等。  第三条:本制度适用公司各部门。  第二章-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------

4、-------------费用报销制度及流程  第四条:原始凭证有效性的规定  1、报销人应取得真实合法的原始凭证;  2、报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销;收据需盖章,对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;  3、报销人员因工作需要,需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费,需提交华泰人力办公及交通报销记录,从当月首日至当月最后一天,依次填写报销记录,购饮品需备注买给谁,对记录不清,财务不予报销。  第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:  1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;  2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单

5、上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;若报销票据面积大小相同或相似,需有层次序列张贴;报销单据金额、类型相同的,应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;报销单据一律用黑色签字笔填写;-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~--------------------------------------------------

6、-----精选财经经济类资料----------------------------------------------报销事项应于报销发票相对应;  3、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经财务、总经理批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。  第五条:费用报销基本流程:  经办人填写报销单→财务→总经理→出纳→财务  第六条:报销时间的具体规定  1、为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。  2、超过两个月以上的费用将不予报销,视自动放弃。  第三章  借款标

7、准及流程  第七条:借款标准  1、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借支单,经财务、经理有效批准后到出纳领取现金;在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。  2、员工因私需要借款时,需工作时限最少为一周,最高金额不得超过200元,并油借款人填写借支单,签字,按手印,驻厂签字,方可到出纳领取现金;在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。  3、员工完-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读------------------

8、-----------------~6~------

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。