公司财务制度及报销流程培训

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1、公司财务制度及报销流程培训  篇一:财务管理制度及报销流程XX  财务管理制度及报销流程  第一部分总则  第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。  第三条本制度适用公司全体员工。  第二部分借支管理规定及借支流程  第四条借款管理规定  (一)出差借款:出差人员

2、按总经理签字批条办理借款,出差返回一周内办理报销还款手续。  (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。  (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。  (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借款者原则上应在一周内办理销帐手续。  (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。  第一条借款流程  (一)借款人按规定填写《借款单》,注明

3、借款用途、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。  (二)审批流程:经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。  (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。  第三部分日常费用报销制度及流程  第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。  第三条费用报销的一般规定  (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。  (二)填写报销单应注意:根据票据分类填写;并注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂

4、改)。  (三)按规定的审批程序报批。  (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。  第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。  第四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程  (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。  (二)报销流程  1.购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按

5、资产管理办法规定报批。  2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。  3.费用归集:财务部按月根据仓库领用统计表,归集核算各部门相关费用。  第五条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程  (一)费用标准  1.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。  2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计

6、划报总经理审批。  3.其他费用:根据实际需要据实支付。  (二)报销流程:  1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。  2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。  3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。  第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程  第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。  第十五条工薪福利支付流程  (一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部或后勤部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人

7、员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息)转交财务部;(2)  财务部根据支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资、部分临时工由出纳进行现金发放;  (二)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。  第五部分专项支出财务报销制度及流程  第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。  第十七条软件及固定资产购置报

8、销财务制度及流程。  (一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。  (二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。  (三)结账报销:(1)资产验收

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