隆昌市审计局.doc

隆昌市审计局.doc

ID:28646813

大小:234.00 KB

页数:11页

时间:2018-12-12

隆昌市审计局.doc_第1页
隆昌市审计局.doc_第2页
隆昌市审计局.doc_第3页
隆昌市审计局.doc_第4页
隆昌市审计局.doc_第5页
资源描述:

《隆昌市审计局.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、隆昌市审计局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。审计局属县政府职能部门,主要承担贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规;对县级财政、县直各部门(含直属单位)和乡镇财政预算的执行情况、决算及其他财政收支,县政府投资建设项目决算,科级领导干部和其他单位主要负责人的经济责任进行审计监督,出具审计报告,作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议等职责。2016年围绕县委、县政府中心工作,共完成计划内审计项目26个,政府性投资工程竣工决(结)算审核40个。审计查出被审计单位主要问题金额3.9亿元,管理不规范金额7.46亿元。(二)20

2、16年重点工作完成情况。2016年6月1日,审计局公开招标并确定了12家中介机构进入建设项目审计的备选库。配套出台了《隆昌县审计局关于政府投资建设项目委托社会中介机构审计管理试行办法》(隆审发〔2016〕5号),为进一步防范建设项目委托中介机构审核弊端和廉政风险起到了积极的作用。2016年7月份以来,审计局共举行了四次集中抽签仪式,将57个项目委托给中介机构审计,—11—送审金额达60317.98万元,完成项目45个,送审投资额2.18亿元,审减金2034.33万元,审减率9.31%。二、部门概况审计局机关内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经济

3、责任审计股五个股室,下属单位2个,其中行政单位1个,即固定资产投资审计分局;事业股级单位一个,即审计信息中心。下属单位与机关共同核算。三、收支决算总体情况2016年审计局本年收入合计849.81万元,其中:财政拨款收入849.81万元,占100%,无事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。2016年审计局本年支出合计720.30万元,其中:基本支出248.20万元,占34.5%;项目支出472.11万元,占65.5%,无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。—11—四、财政拨款收支决算情况审计局2016年度财政拨款收入849.81万元,支出720.30万元。

4、与2015年相比,财政拨款收入增加138.91万元,增长19.5%,财政拨款支出减少55.34万元,下降7.1%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况—11—(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出849.81万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少55.34万元,下降7.1%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况审计局2016年一般公共预算财政拨款支出720.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出705.01万元,占97.9%;医疗卫生与计划生育支出15.29万元,占2.

5、1%。—11—备(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):2016年决算数为232.90万元,完成预算100%。2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数19.52万元,完成预算16.0%,决算数小于预算数的主要原因是年终收到财政专项追加预算,未及时将该项目从往来款调到支出。3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):2016年决算数424.45万元,完成预算94.0%,决算数小于预算数的主要原因是年终项目未执行结束的结转资金。4.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管

6、理(项):2016年决算数28.14万元,完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为13.19万元,完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.1万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况审计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.20万元,其中:人员经费226.90—11—万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.30万元,主要包括:

7、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.71万元,完成预算73.5%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.34万元,完成预算72.6%;公务接待费支出决算为14.37万元,完成预算74.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求,压缩“三公”经费支出。2016年度“三公”经费财

8、政拨款支出决算数比201

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。