2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开

2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开

ID:31577516

大小:57.00 KB

页数:16页

时间:2019-01-13

2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开_第1页
2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开_第2页
2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开_第3页
2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开_第4页
2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开_第5页
资源描述:

《2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2017年度和田市纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开第一部分 和田市纳尔巴格街道办事处单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:2、机构设置情况:二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支

2、出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面(1张)二、部门收支总体情况(6张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(6张):《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细

3、表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(6张):《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:(1)

4、贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安治理等方面的重大问题,对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。(2)领导本街道企业、事业单位、居民委员会,以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设;对离职、失业和流动党员实行属地管理;对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。(3)领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。(4)领导街道办事处,支持其依法独立行使各项行政管理职权

5、。(5)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作;负责对居委委员会工作人员的教育和管理,对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。(6)负责党风和廉政建设,组织开展党纪、政纪教育,对违法、违纪案件进行查处。(7)领导工会、共青团、妇联等群众组织,支持其按各自章程开展工作;宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。2、机构设置及人员情况和田市纳尔巴格街道办事处内设纳尔巴格街道党政党建办、财务室、计生办、民政办、妇联、统战部、访惠聚、武装部、信访等机构。实有人员情况:2

6、017年调入21人,其中行政21人,事业0人,调出2人,其中行政0人,事业2人,离休人数21人,其中财政供养1人,共计118人。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况:2017年1-12月总收入3138.30万元,比上年同期1642.6万元增加91.06%,主要是新办公楼维修。2、支出与上年对比情况:2017年1-12月支出3141.9万元,比上年同期1643.1万元增加91.22%,按支出性质分:基本支出2473.1万元,项目支出668.8万元;

7、按资金来源分:财政拨款支出3141.9万元,占总支出3141.9万元的100%。2、结余与上年对比情况:2017年结转结余资金0万元,基本支出结余0万元;比上年减少4.2万元。3、增减变动原因:2017年总收入与总支出比2016年增加1642.7万元,主要原因为人员增加,人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加,项目支出增加,主要以办公楼维修增加为主。4、与预算对比情况:2017年总收入支出为3141.89万元,预算为1817.72万元,比预算高出1324.17万元,高出42.1%。主要原因为人员增加,人员工资

8、增长,人员养老、医疗保险等支出增加,项目支出增加,主要以新办公楼增加为主。(二)部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入3138.33万元,其中财政拨款2606.18万元,占总收入3138.33万元的83.04%;其他收入0.66万元,占总收入0.2%;收入分析。 具体收入项目为银行存款利息收入。2、收入与预算对比情况:收入3138.33万

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。