辅料库收货备货控制程序dai

辅料库收货备货控制程序dai

ID:35021497

大小:73.50 KB

页数:5页

时间:2019-03-16

辅料库收货备货控制程序dai_第1页
辅料库收货备货控制程序dai_第2页
辅料库收货备货控制程序dai_第3页
辅料库收货备货控制程序dai_第4页
辅料库收货备货控制程序dai_第5页
资源描述:

《辅料库收货备货控制程序dai》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、淄博英科框业有限公司ZiboIntcoFramingProductsCo.,Ltd辅料库收货、备料控制程序制订部门品质部文件编号ZBINTCO-QP-40文件版本B文件类型二级文件制订日期2008-9-19生效日期修订记录修订日期文件版本修订页次修订内容摘要2010-4-28B1批准审核会签编制5/55/5淄博英科框业有限公司文件编号:ZBINTCO-QP-40文件版本:B辅料库收货、备料控制程序修改次数:1文件页数:1/21.目的为确保仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。使仓库管理有依可循,达到仓库收货、备料及时性,提高账实相符率,特制订本程序2.适用范围适用于仓储部

2、门所有的辅料管理。3.职责3.1仓储部:按要求执行做好备料、标识、记录、存档、保管、盘点工作。3.2各职责部门:积极配合并负责监督检查。4.定义无5.工作程序5.1收货5.1.1供应商送货到公司后,相应采购员根据供应商提供的《送货单》打印《到货单》并将《送货单》和《到货单》提供给仓管员,仓管员核对好数量等相关信息后在《送货单》和《到货单》签字确认。5.1.2仓管员将签字确认的《到货单》提供给来料检验,来料检验确认无误后在《到货单》上签字确认并留下品质联,其余交与仓管员,合格物料贴“合格”标贴,不合格物料贴“不合格”标贴并通知仓管员,以邮件形式通知采购、工艺、计划、品质等相关部门。5.1.3

3、如来料检验合格,仓管员办理入库并录入ERP系统,不合格则通知采购办理退货。5.2日常管理5.2.1仓管员应对物料做好相应标识,做到“先进先出”,如发现损坏等异常应立即通知品管确认是否可用,并协同品管核对不良数量并报告给主管。5.3备料5.3.1仓管员在接到日计划员发出第二天的的《计划表》和《备料表》后,根据《计划表》和《备料表》打印出备料单,准备所需物料,当所需物料出现异常无法满足生产时,应立即邮件通知计划、生产、采购、品质。仓管员需在当日下午四点前确认物料是否异常。5.3.2仓管员根据计划单将所需物料备至生产线并同该线指定人员交接在《备料单》签字确认接收物料,如一条线有多款计划,则根据计

4、划单顺序将第一款物料备至生产线相应位5/5淄博英科框业有限公司文件编号ZBINTCO-QP-40文件版本B辅料库收货、备料标准程序修改次数1文件页数2/2置,并同线长沟通下一款物料所需时间,如该线生产提前完成需要做下一款物料,则该线至少提前一小时通知仓管员。5.3.3如该线物料出现不合格,有品管开《不合格品处理单》,《不合格品处理单》须有生产、品质主管签字确认,如生产线物料损耗,则开具《补料单》,《补料单》须有生产主管以上签字确认。生产根据《不合格品处理单》或《补料单》领取物料。5.4退料5.4.1如生产线出现需要变更生产计划而物料已备至生产线情况或其他原因需要退料时,由生产开《退料单》,

5、退料单由生产主管、品管签字确认,如出现不合格物料则生产协助品管核对不良数量。生产、仓管员做好交接并在《退料单》签字确认,如所退物料和《退料单》不符则不予退料。5.5盘点及系统录入5.5.1仓管员应做好日常的盘点工作,做到账实相符,并且相关单据在一个工作日内输入到ERP系统。6相关文件6.1《不合格品处理流程》6.2《呆滞物料处理流程》7相关记录7.1《不合格品处理单》7.2《补料单》7.3《退料单》7.4《领料单》7.5《送货单》7.6《到货单》5/55/5

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。