2017年县级部门决算

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1、2017年县级部门决算涉县审计局涉县审计局编制涉县财政局审核25部门决算公开目录第一部分审计局概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分审计局2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表25十、政府采购情况表第三部分审计局2017年部门决算

2、情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运经费的支出情况的说明七、政府采购情况的说明八、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入二、上级补助收入三、其他收入四、基本支出五、项目支出25第一部分涉县审计局概况一、部门职责涉县审计局为行政单位,主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。主要职责:(一)主管全县审计工作。负责对县政府财政收支和法律法规规定属于

3、审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(二)起草审计方面的地方性法规、政府规章草案并监督其执行情况;参与地方性财经政策法规的研究;制订并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。(三)向县长提出县本级年度预算执行和其他

4、财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部25门通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1、县级财政预算执行情况、决算和其他财政收支,县本级预算部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。2、县财政直接管辖的乡镇人民政府、街道办

5、预算执行情况、决算和其他财政收支,中央和省、市、县财政转移支付资金。3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况、决算和投资效益。5、县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。6、县级政府管理和其他单位受县政府及其部门托管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、省、市审计行政部门授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。(五)按规

6、定对县直有关部门、事业单位、乡镇及街道办主要党政领导干部,县属国有、国有控股企25业领导人及依法属于县级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。(八)组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业

7、的境外资产、负债和损益。(九)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息系统。(十)对国家有关政策落实情况进行审计监督。(十一)承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。二、内设机构根据上述职责,涉县审计局设4个内设机构:(一)办公室负责机关会务、机要、信访、保密、文电、督办、统计、档案、人事管理、机构编制、计划生育、综合治理、机关后勤、综合调研、行政后勤、教育培训、党群、人才队伍建设及离退休干部等工作;负责审25计工作信息、综合调研等工作;管理机关财产及财务

8、;负责起草审计方面的地方性法规、政府规章草案并监督其执行情况,参与地方性财经政策法规的研究,开展审计理论和方法的研究;负责起草并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;负责审计统计工作;负责审理有关审计业务事项,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担行政复议、行政应诉等工作;组织实施审计法制宣传教育,依法核查社会审计机构与审计机关审计监督对象相关的审计报告;组织对审计业务质量的监督

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