GMP检查 细则

GMP检查 细则

ID:37239561

大小:1.48 MB

页数:184页

时间:2019-05-20

GMP检查 细则_第1页
GMP检查 细则_第2页
GMP检查 细则_第3页
GMP检查 细则_第4页
GMP检查 细则_第5页
资源描述:

《GMP检查 细则》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、序号GMP指南条款检查要点检查结论第二章-质量管理第一节-原则1第5条:企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标,将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求,系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求1、查看企业在质量目标制定和分解的过程中,是否体现对药品预定用途和注册要求的充分执行;2、查看企业制定的质量目标清晰明确、可度量并可实现3、质量方针和质量目标是否经企业高层管理人员批准并经批准后以受权文件形式发放至相关部门或人员2第6条:企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标,不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自

2、的责任为确保质量目标的实现,企业高层管理人员应按照规范要求提供必要的资源和支持,质量目标所涉及的各部门、层级人员应充分参与,应包括供应商和经销商的必要配合;考察质量目标的落实过程,是否包括各相关部门、相关层级人员的参与。3第7条:企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备,为实现质量目标提供必要的条件。在整个检查过程中,均应关注企业是否配备了恰当的人员支持和硬件支持,这是实现企业质量目标的最基本的要求。第二节-质量保证4第8条:质量保证是质量体系的一部分。企业必须建立质量保证系统,同时建立完整的文件体系,以保证系统有效进行。1、查看企业是否建立有质量保证系统;是否涵盖了产品整个生命

3、周期中影响产品质量的所有因素;2、查看企业的文件系统后是否完整;是否能使企业的各项质量活动有法可依,有章可循;3、通过现场检查,考查企业所建立的质量保证系统是否能有效运行。1845第9条:质量保证系统应当确保:(一)药品的设计与研发体现本规范的要求;(二)生产管理和质量控制活动符合本规范的要求;(三)管理职责明确;(四)采购和使用的原辅料和包装材料正确无误;(五)中间产品得到有效控制;(六)确认、验证的实施;(七)严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;(八)每批产品经质量授权人批准后方可放行;(九)在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施;(十)按照自检操作规程,定期检查

4、评估质量保证系统的有效性和适用性。1、查阅企业质量保证系统相关文件(如质量手册、质量保证组织图等),了解该系统是否涵盖了企业产品生命周期的各个阶段,可关注企业产品的设计与研发阶段、产品技术转移过程是否在质量保证体系内,但不作为检查重点2、结合总体检查情况,综合评价企业各部门,各岗位职责是否明确,无交叉、无空项3、通过查看文件总目录和抽查相关管理规程方式,考查企业文件体系是否涵盖上述要求4、结合具体检查情况,考查企业质量保证系统是否在生产和质量管理的实践中有效发挥作用。6第10条:药品生产质量管理的基本要求:(一)制定生产工艺,系统的回顾并证明其可持续稳定地生产出符合要求的产品;(二)生产工艺

5、及其重大变更均经过验证;(三)配备所需的资源,至少包括:1、具有适当的资质并经培训合格的人员;2、足够的厂房和空间;3、使用的设备和维修保障;4、正确的原辅料、包装材料和标签;5、经批准的工艺规程和操作规程;6、适当的贮运条件通过现场检查和查看相关管理文件,确认企业的生产质量管理是否涵盖本条款要求。184(二)应当使用准确、易懂的语言制定操作规程;(三)操作人员经过培训,能够按照操作规程正确操作;(四)生产全过程应当有记录,偏差均经过调查并记录;(五)批记录和发运记录应当能追溯批产品的完整历史,并妥善保存、便于查阅;(六)降低药品发运过程中的质量风险;(七)建立药品召回系统,确保能够召回任何

6、一批已发运销售的产品;(八)调查导致药品投诉和质量缺陷的原因,并采取措施,防止类似质量缺陷再次发生第三节-质量控制7第11条:质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等,确保物料或产品在放行前完成必要的检验,确认其质量符合要求1、查看企业质量控制组织机构图,组织机构图中应注明人员名称,确认是否包含所有岗位,且有足够的人员保证质量检验工作的完成;2、查看质量控制的文件是否完整,如质量控制的管理文件、质量标准,操作文件和记录3、结合对质量控制实验室的检查,考查是否确保物料或产品在放行前完成必要的检验,确认质量是否符合要求。8第12条:质量控制的基本要求:(一)应当配备适当的设施、设备、

7、仪器和经过培训的人员,有效、可靠地完成所有质量控制的相关活动;(二)1、查看企业质量控制部门的组织机构图和岗位职责,确认是否确保完成所有必要的质量控制项目;184应当有批准的操作规程,用于原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的取样、检查、检验以及产品的稳定性考察,必要时进行环境监测,以确保符合本规范的要求;(二)由经授权的人员按照规定的方法对原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品取样;(三)检验

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。