核算质量考核办法

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1、XX支行营业网点核算内控管理办法(草稿)第一章总则第一条:为加强会计核算质量,强化内控管理,降低网点差错率,根据工商银行《会计基本制度》、《权限卡实施细则》和有关内控制度规定,特制定本办法。第二条:本办法是支行进行核算质量检查,行使会计检查职责,完善内控制度的基本依据。第二章管理标准第三条:根据日常核算管理中经常出现的问题,特提出以下要求:(一)权限卡必须按规定使用保管,不得带离营业场所;(二)柜员中途离岗或离柜,钱、章、证、卡必须入箱上锁,终端操作画面应做签退处理,(抽屉钥匙应收起)。(三)重要

2、凭证每日的账账、账实、账表、账证、上下账务必须核对相符;(四)管库员必须按规定保管空白重要凭证、有价单证,不得出现管理混乱现象;(五)柜员的各类业务印章的领用、保管、使用必须有严密的交接手续,要做到专人管理和使用;4(六)业务人员换岗时各类业务印章必须及时办理交接手续;(七)各种票据加盖业务印章应正确无误,不能错盖漏盖造成退票,延误客户资金入账;(八)会计科目的使用及核算内容正确,无乱用会计科目的现象;(九)1670、2360、4100科目下各分户核算和业务处理要符合规定,核算内容准确,无不符合规

3、定的挂帐;(十)每日业务处理完毕,相关账账、账卡、账据、账表、账实必须核对相符;(十一)各种登记簿非营业时间必须入柜加锁保管,不能随意放置;(十二)反交易、特殊交易、账务冲正、大额存取款业务、批量业务等的处理必须符合规定;(十三)柜员钱箱余额加99999钱箱余额与营业网点相应币种的“现金”科目总账余额应核对相符;(十四)各柜员钱箱余额应符合限额规定;(十五)收款业务必须坚持先收款后记账,付款业务必须坚持先记账后付款制度;(十六)柜员必须按规定打印存款凭证,凭证加盖业务印章要准确;(十七)查询、查复

4、必须认真核对原始凭证,避免差错事故;(十八)柜员班后必须核碰现金及空白重要凭证;(十九)保险柜(库)钥匙必须按规定保管、登记;4违反上列规定之一的,未造成严重后果的,视情况对直接责任人给予口头警告,并限期整改。第三章处罚标准第四条:营业网点在办理日常业务中,不得有下列行为:(一)六个月内在事后监督差错表中第三类型有效差错出现两次以上;(二)对在制度检查中发现问题拒不改正;(三)查询、查复未认真核对原始凭证,造成经济损失;(四)对收到的实时清算报文未及时处理,延压客户资金,给客户造成损失;(五)人行

5、跨行支付、实时清算发生错汇、漏汇、重汇,造成客户资金不能按时到账;实时清算业务的核算与处理不符合规定,挂账户发生错误挂帐;(六)清算票据未及时提出或提错行处,造成客户资金不能及时入账;(七)权限卡未按规定使用保管,造成权限卡丢失,且造成损失的;(八)现金业务发生500元以上的长、短款,柜员未上报;(九)盲目授权、权限卡交与其他柜员代为划卡或授权后由柜员自行输入密码;第五条:有以上行为之一的,对直接责任人处以100—4200元的经济处罚,同时以上行为在行级领导检查或上级行检查中被发现,将视情况加倍处

6、罚。第六条:违章人员有两种以上违章违纪行为,应分别裁决,合并处罚。第七条:严重违规违章并造成经济损失或同一人多次出现重大差错,视情节轻重给予下岗,开除留用处分。第八条:行政处罚、下岗及解除劳动合同的,由支行人事部门依据工商银行相关规定办理。第四章附则第九条:依据本办法进行例行核算检查并根据检查情况每月通报。第十条:本办法未尽事宜按有关专业制度规定执行。第十一条:本办法自下发之日起实施。4

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